你好,這個差異很大嗎?還是四舍五入的差異?
老師,申報增值稅數(shù)據(jù)對比不通過,怎么回事咧,我這個月沒有開票,上期留底稅額有5971.34元,然后我就按數(shù)據(jù)帶出來保存,錯在哪里了呢
老師,我想問下稅控盤金額跟增值稅申報表數(shù)據(jù)不一致現(xiàn)在申報不上,稅務(wù)局說也不能強制申報,我應(yīng)該怎么處理?需要調(diào)整報表?田銷售額還是稅額呢
老師,這個月的增值稅申報表數(shù)據(jù)不對,然后增值稅稅額跟我在稅控盤打出來的數(shù)據(jù)對不上,怎么去調(diào)整呢
老師你好,增值稅主表系統(tǒng)出的數(shù)據(jù)跟我實際的數(shù)據(jù)不一樣,該怎么整改?21193.37是上個月交的稅款是緩繳增值稅,但是我一共欠的增值稅是這個數(shù)20793.07這個表我該怎么整改?
老師,增值稅申報表,銷售收入我根據(jù)稅盤數(shù)據(jù)填寫,稅盤與填寫金額報表帶出稅額不一致,我改寫了表一稅額按稅盤數(shù),但是主表出來的稅額不是我填寫的稅盤數(shù)據(jù),系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù),這個怎么回事
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費35,我這個項目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進(jìn)項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
在其它免稅額那里,我上月開了免稅發(fā)票369846元,但電子稅務(wù)局上的增值稅申報表只有170550元,開了137500的專票,按3%的增收率,稅應(yīng)該是4004.83元,但增值稅申報上顯示的是4004.86,相差了0.03,不知怎么處理
四舍五入的差異,你可以放到營業(yè)外收支的,這個不影響。
我現(xiàn)在是調(diào)不了啊,我有199296元是銷售貨物,在那個報表上也增寫不到
讓你賬上調(diào)整,不讓你在申報表里面修改。
銷售貨物的自己填寫不了,是灰色的嗎?如果是的話,你看一下你的稅種認(rèn)定里面是不是沒有銷售貨物的增值稅稅種認(rèn)定沒有,再讓你稅務(wù)局給你增加上一個。