25欄的那個金額是你上一個月主表里面的應補稅款,你看一下你每個月30欄和25欄填寫一樣的嘛,只要是填寫一樣的話,它出來的都是正確的,如果填寫的不一樣的話,它出來的就是不正確的,你如果每個月正常交稅的在30欄和他填寫一樣的就行了,就不要管了。
老師好,我做增值稅申報,出現了一個情況,在報稅系統(tǒng)中,應繳增值稅是35222.55,可是賬上增值稅發(fā)票上的稅額是35222.54,我試了一下報稅系統(tǒng)中還不能修改數據,這個應該怎么處理呢?謝謝指導。
老師 增值稅附表三 這個數據是什么意思 應該不是免稅的吧 實際上我們要交稅的哦 3個點簡易計稅的普票 這個數據是不是點擊提取附表1數據就自動帶出了 系統(tǒng)
老師,這個月的增值稅申報表數據不對,然后增值稅稅額跟我在稅控盤打出來的數據對不上,怎么去調整呢
老師你好,我現在公司注銷,有一個留底是1845.76,我的上個月納稅是3884.47增值稅應該是平的,是因為之前緩繳了,然后這個月全部增值稅都交完了,但是我這里出現黃色的字體,然后是因為我的8月份申報錯了數據,但是我現在怎么弄平他這個增值稅表呢?我該怎么修改?
老師你好,增值稅主表系統(tǒng)出的數據跟我實際的數據不一樣,該怎么整改?21193.37是上個月交的稅款是緩繳增值稅,但是我一共欠的增值稅是這個數20793.07這個表我該怎么整改?
老師請問我24號才入的職,他們的工資表都還沒算好,現在人事算好了確叫我簽字,其實漏洞百出,老板又逼著讓我復核簽字,而且等著發(fā)工資,本來他們20號發(fā)工資,其實是他們之前的工作,我不簽也不是,簽也不是!簽了老板又到處挑毛病!該如何面對呢?
老師,審計18章完成審計工作,為什么有評價錯報的內容啊?都已經完成審計工作了,才來評價,不是已經晚了嗎?不應該在審計過程中,就應該去評價錯報嗎?
你好,咨詢一下,2024年社保、醫(yī)保核基數,是核2023年的還是2024年的
1.民間非盈利組織上一年度多計提了48萬業(yè)務活動成本,在本年度怎么沖銷,會計分錄要怎么做? 2.民間非盈利組織上一年度少計提所得稅了,本年度怎么補計提會計分錄怎么做?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報是不是也要更改一下
匯算清繳時缺成本票,成本票是費用票還是進項票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業(yè)想要做減資,降低注冊資本,這個辦理流程,需要提供最新股東實繳資金流水嗎?
老師,從國外進口來的生鮮驢肉馬肉在國內的流通環(huán)節(jié)免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
但是我25了呢,一直以來都是啊,數據都是系統(tǒng)出來的,因為緩繳造成了之前的30欄沒有填數,所以后面的數字就不一樣了
你好,那你現在還有緩交的稅款嗎?
老師你好,我去年申報嗯年報的時候,數字還沒變黃,然后1月2月就是25藍和30藍變色黃色的字體了,現在還有3月4月5月還沒有交完,但是當月的增值稅到當月是去交了,緩繳都還沒交完
你好,那你就可以忽略的,這個可以正常申。
這個31欄的是我上個月交的稅,但是這個32欄呢,期末未繳數顯示是11280.46這個數是不是我這個增值稅的數字才對啊?20793.07
你好是的,是這么做的。
那我現在這個該怎么填,我不修改嗎?繼續(xù)申報,后面那個25欄是多少?到時候直接就寫30欄的嗎?
你好,你現在錢亂套了,你上一個月繳納的稅款是多少,你在這里面填寫吧。
是的,就是緩繳款的錢,他這邊就是數據出來有點亂了,當月的錢當月交了,21193.37是我上個月交的,我就放在31欄,因為這個是之前欠稅的,所以本人累計那個11280.46就跟不上我的增值稅的數據,所以我說我的增值稅是20793.07所以我不知道怎么修改
31是不是你自己填寫的。
32它是自動出來的,你就不要管了,你填寫好了30行,它自動出來,30行你上一個月交了多少稅款,這里填寫多少,不要超過25欄
21193.37我上個月就交了這個錢,就是緩繳的錢如果我填在30欄的話,這個數的話,就是大于25欄數字,31來我就不填,30欄他系統(tǒng)出來是沒數的,所以我現在都不知道怎么辦,稅務局這邊叫我更改申報,我都不知道怎么弄好,
緩交的不要在30欄里面填寫 實際繳納了之后才在30欄里面填寫的。
那我這個數據就這樣子提交嗎?我也不修改啊
你好,截圖看一下哪一個樣子。
圖1就是我現在申報的表,圖2就是我要交的增值稅,所有的緩繳增值稅
31你填寫了 不是不讓填寫嗎?
刪除31行的,其他的可以。
31行是我上個月交的緩繳的增值稅不填寫嗎?
你好 30欄里面填寫的