同學你好 你是有未開票收入嗎
我可以你咨詢一下嗎?就是我想問匯算清繳時納稅調整增加額部分怎么進行賬務處理?如果賬上不用調整的話那賬上的利潤跟申報表上的數據不一致怎么辦呢
老師后,親問老師我現在申報增值稅申報表,系統導入的銷售數據和我稅務UK里面的數據不一致,本月有負數發票,申報表里面不顯示,比方我稅務UK正數金額30萬,開了負數10萬,實際金額應該20萬的銷售數據,可是申報表里面的銷售金額是30萬,不體現負數的,請問該怎么操作呢?
老師,我想問下稅控盤金額跟增值稅申報表數據不一致現在申報不上,稅務局說也不能強制申報,我應該怎么處理?需要調整報表?田銷售額還是稅額呢
老師,這個月的增值稅申報表數據不對,然后增值稅稅額跟我在稅控盤打出來的數據對不上,怎么去調整呢
老師你好,昨天稽查局來說:2021年增值稅計稅銷售額與企業所得稅營業收入差異較大。 這讓我很不明白為什么會這樣說的,企業所得稅申報表A表的營業收入是根據增值稅申報表的數據填寫的,而且增值稅申報表上的數據跟我開票出去數據是一致的?,F在要是解釋怎樣來處理解釋呢?
老師,勞務公司給用工單位開的是專用發票,但是成本是代發工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設備(購進時有進項抵扣的),怎么開發票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應商,預算790萬,其他三家供應商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規定5年內要實繳到位,現在企業年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
建筑企業收到工程類進項發票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
跟未開票收入有什么關系呢,現在是專票才會有稅額
同學你好 小規模的嗎 那你得核對收入明細
現在就是開票銷售額跟稅款額,跟申報表上的數額有差,我要是按照稅控盤數據來寫,那申報表自動默認的稅額就少幾分并且就不是整數了,報表可以調整銷售額?還是要調整稅額
同學你好 調整稅額
那銷售額也要調整了呀自然的
同學你好 你調整一下就可以
銷售額跟稅額都調整一下嘛?
同學你好 嗯 都調整一下