你好,頁面提示什么呢?
請問之前幾年的申報數據是隨便申報的,開多少票就大概個成本費用申報,沒有做帳。除了增值稅,其他稅都沒有繳過。 之前沒有做帳,現在開始清點庫存跟應收應付那些,是不是作為七月份的期初數據填寫?,財務報表6月底數據就按這幾天整理出來數據加上今年發生收入支出填寫。年初數就還是按照系統之前申報的,不知道之前數據,不知道怎么去修改。
老師,我申報所屬期2月增值稅的主表一般項目本月數13行“上期留抵稅額”為1月發票認證抵扣額,是怎么回事啊,這個稅額是系統自帶出來的,可是明明我2月申報所屬期1月的時候,進項稅額是已經在1月抵扣了的,為什么會有此月申報主表中上期留抵稅額欄會自動跳出這個數呢
老師,申報增值稅數據對比不通過,怎么回事咧,我這個月沒有開票,上期留底稅額有5971.34元,然后我就按數據帶出來保存,錯在哪里了呢
老師,20年11月的時候在未開具發票那里填了一個87萬的負數,然后12月在開具其他發票那里填了87萬的正數,這個月申報增值稅的時候出來了一個比對不通過未開具發票上期累計負126萬是怎么回事,之前沒有提示過
老師你好,我現在公司注銷,有一個留底是1845.76,我的上個月納稅是3884.47增值稅應該是平的,是因為之前緩繳了,然后這個月全部增值稅都交完了,但是我這里出現黃色的字體,然后是因為我的8月份申報錯了數據,但是我現在怎么弄平他這個增值稅表呢?我該怎么修改?
這個填的對嗎?期末和期初怎么相反了,把我看一下
老師,新公司稅務登記完成,怎么沒有開票業務,這個如何辦理
老師,你好,老板讓我寫財務制度,包括費用報銷制度,業務招待費制度,預付款制度,采購制度,還有什么制度嗎
我們是高新企業,在7041表中國家需要重點扶持的高新技術企業減征企業所得稅當中,這個地方是填應納稅所得額的10% 還是應納稅額的10%,為啥提示28行*10%或0
老師,我們公司是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉的。平時買來分揀裝的袋子,是跟蔬菜和肉一起配送到學校食堂的。請問這個袋子入賬是入哪個科目?低值易耗品還是直接計入到配送成本中?
老師公司開展有獎銷售 顧客中獎了100不交偶然稅 能不能通過其他方式 不安偶然所得?
老師,那如果簽訂房租合同,是不是寫建筑面積和總價就好了,單價不要寫?
老師 公司進行有獎銷售 顧客中獎100元商品 個人不交偶然所得咋辦?
員工公積金繳費基數怎么計算
有銀行存款余額調節表模板嗎
就是申報對不不通過啊,然后我繼續申報,就清卡不了了,稅局打電話來說,叫我去大廳弄,或者更正試試
就是這種提示
好的,一般這種情況建議是去大廳處理
數據是帶動出來的嗎?我沒有手動改寫,不是填報錯了吧??
數據有時自動帶出來,但是會有錯誤的情況。你需要根據公司實際情況去核對的呢