您好,對于生產企業,不同年度出口數據可合并申報免抵退稅,但需要注意的是涉及進料加工業務的,如海關2022年核銷了相關手(帳)冊,則企業應在2023年4月20日前申報辦理相關退(免)稅業務,否則影響進料加工核銷業務的處理。
您好 1.我這些報關單 應該什么時候報增值稅啊?(分別是5月出口和7月出口) 2. 一般人 填表一免稅 和 減免稅申報表里的免稅, 都是填報關單上的數嗎(我那是美元,分含稅不含稅嗎?) 3. 退稅是退我進項專票上的稅嗎? 4.退稅是明年幾月份之前退就行啊?
老師,以前出口是申報的時候系統直接算出退稅額來抵消,是嗎?因為公司幾年都沒有出口了,今年就有一單了,我問了以前會計,聽她是這么說的,現在是不是得先申報增值稅的,后再申報出口退稅的,而且還需要期末留抵額大于退稅額才有退稅的是嗎
我剛接手一家生產型出口退稅企業,目前還沒有過退稅,有一年的報關單未開票以及未申報免抵退退稅,我目前才開始開票開今年的報關單,有多余的發票才把之前的報關單給補開,是這樣子的,我想問下我現在開始申報退稅退今年的,那我前面一年未申報免抵退退稅的報關單,我可以一邊退我今年的報關單申報退稅,又同時退前一年未退未申報免抵退的報關單嗎?
老師,出口型企業,樣品不做退稅處理,內貿申報未開票收入,其中7月份一單,8月份出口有報關單,需要退稅,但是7月我已經申報未開票收入了,內貿的,這個是不是更正7月申報,8月重新確認收入做退稅,謝謝
老師,我剛入職一家生產企業公司,發現以前年度有很多報關單沒有開票,也沒有申報免抵退,我現在可不可以在當期把這部分報關單也開票并且申報了,等收匯后在申報免抵退出口退稅呀
呃,電子稅務局有那個企業登錄和自然人登錄,這兩個有什么區別嗎?然后我看他們自然人登錄也那個什么也也可以辦,也可以辦那個就是企業業務呀,怎么回事呢?自然人不可以辦企業業務吧?為什么可以辦呢?
公司收到10萬承兌,找機構扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會有900的差,900的差該怎么處理
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
您好,希望我的答案對您有所幫助,如果滿意的話,麻煩給個五星好評哦,謝謝啦!