您好,您是外貿出口企業的,是吧 1申報收入的話,應該來說是出口的當月確認收入 2是填美元*具體匯率以后得出的人民幣金額 3退稅,您是外貿企業的話,就是進貨的不含稅金額*退稅率 4退稅明年4月申報期內申報就可以
您好 1.我這些報關單 應該什么時候報增值稅啊?(分別是5月出口和7月出口) 2. 一般人 填表一免稅 和 減免稅申報表里的免稅, 都是填報關單上的數嗎(我那是美元,分含稅不含稅嗎?) 3. 退稅是退我進項專票上的稅嗎? 4.退稅是明年幾月份之前退就行啊?
老師請問一下,我們是一般貿易,1.在辦理出口退稅時需要填寫出口發票號,但是我們并沒有出口發票那應該填什么?2.申報明細表里需要填寫關聯號,關聯號從哪里獲取?3.怎樣查看已經退稅了的關單,因為之前不是一整個月的都退稅了
老師我們公司上個月有四張報關單,并且上個月也全部開具了出口發票,現在只收到了一部分定金,那么這個月我的增值稅納稅申報表和免抵退稅申報匯總表分別該如何填寫?我們是一般貿易,生產行業
老師,您好,我們公司10月開具了五聯的出口普通發票,是不申請退稅的,現在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發票,對應這一單出口的進貨發票也要同步勾選的對嗎,然后再作進項轉出的嗎?
老師你好:我想咨詢一下出口退稅,12月份我有一票報關單幣種人民幣,這筆報關單生成之后怎么退稅系統里面免低退稅申報明細表中的出口銷售額人民金額和開票的金額差異好大,都要查幾萬呢。出口系統的匯率我也是按照中國人民銀行匯率填寫的。不知道什么原因。
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
您好 我5月份就出口了,但是我6月份報5月份稅的時候 沒有報這個收入(還有我5月出口 可是那會我也沒收到錢啊?)
5月和7月都出口了 可以報8月稅的時候一起報增值稅嗎?
嚴格來說是當月報收入的,沒有報的話,那就凈可能早申報
老師 那我可以先報增值稅里的免稅收入 ,以后再報進項稅嗎?(還沒買稅控盤 不能認證)
您好 因為我還沒認證進項,我可以先報收入部分嗎? 是填表一的免稅 和減免稅申報表的免稅,兩個地方嗎?
那您需要及時申領金稅盤的,收入是可以先確認未開票收入的