同學您好,這種情況是不可以的。損益是按權責發生制進行確認的
請問老師,2022年12月已經付款,但是發票到2023年1月才開,2022年度匯算清繳的時候,2023年1月開的發票能做2022年的稅前扣除嗎
那2022年12月的成本發票,做到2023年1月結轉成本可以稅前扣除嗎?
老師,2022年12月成本發票,能入到2023年1月份嗎?
老師,2022年12月分包款開具發票了,但是2023年1月付款,我能把成本入到2023年1月成本嗎?
2022年12月暫估了成本票,但是2023年6月之前才拿回發票,可以抵扣2022年的企業所得稅嗎?
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
那我2022年12月的成本發票能不能先入賬,不結轉,2023年1月再結轉
同學您好,你好, 是不可以的,要及時
那請問,廣告制作公司材料費入庫是入原材料還是庫存商品,還是低值易耗品,分錄怎么做,主要是半成品,PV板
同學您好,借:周轉材料,貸:銀行存款是低值易耗品
請問材料入庫,有發票就可以了嗎?需不需要入庫單?入庫單是公司自己填寫嗎?
是的沒錯, 是這樣的 需要入庫單
公司自己填寫一下就可以了吧?
是的沒錯, 是這樣的
請問,那材料出庫,出庫單是附在結轉成本的憑證后面,還是附在銷售發票后面
出庫單是附在結轉成本的憑證后
好的,明白了
不客氣,有空給五星好評:,
這種電子版入庫單的打印出來可以入賬嗎?
你好,也行的, 沒問題
好的,麻煩你了
不客氣,有空給五星好評:,