同學(xué)你好 同學(xué)你好 你們是按月申報的嗎
老師,我們公司屬于即征即退增值稅納稅人。公司購入一個固定資產(chǎn)即用于一般項目也用于即征即退項目取得的進項如今還沒有實現(xiàn)收入怎么計算分攤分別申報增值稅一般項目和即征即退項目
老師,我們是混營納稅人,增值稅申報表有一般項目和即征即退項目兩個,我們一般項目應(yīng)該繳納增值稅,即征即退項目有應(yīng)繳納增值稅,為什么我們每個月沒有讓我們繳納增值稅
老師,一般納稅人適用增值稅及附加稅申報表里面的一般項目和即征即退項目有什么區(qū)別?
納稅人既有增值稅即征即退、先征后退項目,也有出口等其他增值稅應(yīng)稅項目的,增值稅即征即退和先征后退項目不參與出口項目免抵退稅計算。納稅人應(yīng)分別核算增值稅即征即退、先征后退項目和出口等其他增值稅應(yīng)稅項目,分別申請享受增值稅即征即退、先征后退和免抵退稅政策。 這句話是什么意思呢?不太理解~可以幫忙解釋一下嗎?
老師我們是嵌入式軟件,填寫申報表時分別核算一般項目和即征即退項目,一般項目進項稅額26334.85,即征即退是553.53,一般項目銷項稅額是25791.93,即征即退項目10458.51,這樣一來七月申報表一般項目就留底542.92,即征即退這邊就要交增值稅9904.98。那么我在七月份怎么做增值稅的賬務(wù)處理 賬面上沒有區(qū)分一般項目和即征即退進項銷項
你好,用友軟件在賬套引入的時候,出現(xiàn)了備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問題該怎么解決
為什么賬套引入的時候,會出現(xiàn)備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應(yīng)該是1-13%嗎?
老師,您好!請教一下:我們公司收到了銀行承兌票跟另外一個家公司貼現(xiàn),有風險嗎?會不會被查
你好,比如1-11月份把管理的工資計入生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,12月份要調(diào)整出來,怎么寫
樸老師接,老師進料加工手冊,一年當中有多個手冊,基本上每個月都有新的手冊,進料以后,手冊會在一年當中不同的月份分成不同的報關(guān)單生產(chǎn)成產(chǎn)品出口,在記賬的時候應(yīng)該怎么領(lǐng)料,怎么區(qū)分不同的手冊呢?
裝修期間買的桌子空調(diào)要進裝修費嗎?
老師應(yīng)納稅額等于不含稅收入乘以稅負率對嗎?
老師,采用比選打分方式采購,采購公告上是24年2月7日16點,提交響應(yīng)文件,但是評選組打分日期是24年2月4日,這個比選是違背了那條規(guī)定?老師你之前發(fā)的法條都查不到
你好 公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務(wù)費發(fā)票對吧
是的,按月申報
同學(xué)你好 你有進項抵扣的
請問32和33行的欠繳稅額一直有事什么原因?
同學(xué)你好 增值稅申報主表33行欠繳稅額一直有680余額(歷史原因,可能以前會計本期繳納數(shù)字沒填對,實際并未欠繳)
請問我可以在這次申報的時候修改嗎?還是說只能放在那邊
同學(xué)你好 這個可以的
我可以直接寫這個數(shù)碼?還是說需要查以前的賬,看看哪里的原因
同學(xué)你好 同學(xué)你好 這個可以直接填寫