你好;? ?你說的具體什么欄次里面 ; 表格截圖來看看? ?
五月份同一個業務開了兩張發票,忘記作廢其中一張,賬上只做了一筆發票收入,所以在交五月增值稅的時候,賬上和申報表的總稅額不一樣,申報表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時因為有差異,就把差異那筆做了調整,借:應交稅費-轉出多交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。這樣就跟申報表保持一致了!但是因為這筆多交的,在下期抵扣,但因為6月進項大于銷項,所以未繳稅,賬上留抵稅額10000,申報表上是12000,2000就是多交的那筆稅,到七月份交稅的時候留抵稅額應該如何做分錄,多交那筆增值稅怎么做分錄
老師你好,請問2個問題。 1.小規模報2021年第三季度增值稅,收入是取總賬中營業收入+其他業務收入+營業外收入貸方發生額季度合計嗎?就是增值稅申報表的銷售額要跟這三個勾稽上一致嗎? 2.小規模報2021年第三季度的財務報表, 其中1:資產負債表,期末余額那一欄,是取賬套中資產負債表9月的期末余額那一欄數嗎? 其中2:利潤表中本月數那一欄,是取賬套中利潤表 7月+8月+9月的本月數合計金額嗎? 以上需要確認一下,我的理解是否正確。
師請問下原來會計在2021年9月份做了一個無票收入,可是9月份申報表里他沒有填寫這筆收入,然后等我接手后查看報表收入與賬上收入不一致,我就和他說了,他自查后說這比收入沒申報,然后他說把原來那個沖紅,然后他把10月份賬上又補做了一筆分錄沖紅9月份那筆分錄,然后12月份又重新開的同等金額的發票, 無票收入分錄 借銀行存款 貸主營業務收入 然后沖紅9月份無票收入的分錄 借應收賬款(紅字) 貸主營業務收入(紅字) 老師這種情況科目余額表也不平,我該怎么辦呢,蒙圈了,還請指點
我們建筑服務行業,大多數是開9%的票,上個月開了一筆6%技術服務發票,在申報時自動讀取這筆金額就是在6%的稅率那一欄,主表第一欄本月數顯示這筆收入,那下面其中的第三欄要把這筆收入填上嗎??
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計制度
小規模納稅人的貨運公司,貨運車10臺,計提的貨運車折舊入哪科目,分錄怎么做?
老師好,我們有個客戶,付了3000,自己要吃回扣1701,如何給他返款合規呢?
請問勞務派遣公司,派出人員在勞務公司申報工資,計算從業人數的時候算到接受勞務派遣公司可以嗎?如果算到勞務派遣公司不合理呀,因為一個人頭就賺個幾十元管理費,超過三百人就不能享受小微企業的優惠了
老師,我公司股東出資50萬,備注投資款,會計也做了相應分錄,后面股東又后悔了,想少投資點,是不是我把款原路返還一些,然后會計分錄相應減少就可以了嗎?可有風險?
小企業會計準則下,現金流量表編制方法
老師,比選采購,需要有遞交投標文件匯總表和采購需求發售記錄表、開標記錄表嗎?
老師好,政府給酒店建設方補助50萬,但是我們是承租方,這個補助打到我們賬戶了,我們需要繳納企業所得稅嘛
老師現在我看三月份的科目余額表,應收賬款某公司借方期末余額70000,預收賬款某公司貸方期末余額70000,這是不是表示和這家公司金額抵消了呀
老師我們是小微,去年暫估的成本大于實實際,差額不大,我應該怎么做賬務處理他
第3欄需要填嗎?
這個6%的收入要填在應稅勞務那一欄嗎?
不用的;? ?技術服務屬于服務; 不屬于應稅勞務的??
那就是下面都不用填是嗎
是的; 技術服務自動讀取數據 ; 你注意下應稅金額是對的 就可以了??
想再咨詢一下,增值稅額稅負率是用應納稅額合計數除年收入還是用本期已繳納稅額合計數去除年收入呢?
你好;? ?是用實際繳納的稅額/ 不含稅營業收入? ?
比如12月份的稅額再1月份繳納,要包括在內吧?實際繳納的稅額應該就是申報表上24欄應納稅額合計數吧?
你好 ;? ? ? ? ? 你計算月增值稅稅負率的話; 是的??
計算年增值稅稅負率
你好; 年度的話; 你直接用1-12月實繳的增值稅 / 不含稅 全年營業收入即可? ?