你好; 你們是什么類型的公司; 看 是計入成本還是費用去; 描述下具體業務? ?
老師好,有這么一筆業務,09年收到一筆專項應付款,當年發生了幾筆業務,但是未付款,我是這么做的,收到款時,借:銀行存款貸:專項應付款,發生業務時,借:管理費用、生產成本、或其他,貸:應付工資、應付賬款或其他,2020年1月實際付款時,借應付工資、應付賬款或其他,貸:銀行存款,但是這個專項應付款又怎么沖銷呢
老師您好!請教一個問題 6月收到股東公司一筆借款,打款的說明是備用金 借:銀行存款 貸:其他應付款-某某公司。 現在12月份對方讓把這筆款變成了貨款,我分錄: 借:其他應付款。 貸:主營業務收入。 應交稅費-增值稅(進項) 這樣可以了吧?不需要把六月的分錄沖紅吧?
老師11月份做錯一筆怎么調賬呢?之前做的借:銀行存款,貸:主營業務收入,貸銷項稅,之前這筆做錯了,本來應該做借:其他應收款,貸:銀行存款
老師,九月份記賬,借:管理費用,貸:其他應付款,但是十月份用公戶給對方回款了,我該怎么沖銷這個分錄,可以借,其他應付款,貸銀行存款?
我的原分錄是這樣的: 收到發票時: 借:其他應付款 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借:主營業務成本 貸:其他應付款 支付時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發票時做成了: 借:主營業務成本 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底計提: 借:主營業務成本 貸:應付賬款 付款時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進了?這是上年的,我現在怎么調整?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
我們是運輸公司。
記到成本去了,現在要沖專項儲備
你好;? ? ? 那你之前計提過專項儲備的嗎 ? 你是計提了安全 費是嗎??
之前計提了有專項儲備
?你好; 之前怎么走分錄的? 看看 是否直接沖主營業務成本去? ?
4月份G P S入賬,借:主營業務成本-其他費用. 貸:其他應付款 借:其他應付款,貸:銀行存款,12月份要把這筆沖減專項儲備,應該怎么調整。
之前是這樣入賬的,入在成本,專項儲備借:主營業務成本 貸:專項儲備
你好;? ?借專項儲備 貸主營業務成本? ?
老師,正常分錄是不是不用記成本了,直接沖專項儲備的意思。
你好; 先走成本 ;然后再用專項儲備 沖成本? ?
沖成本需要用負數表示嗎。
你好; 不用;直接用金額即可?