你好,你是收款還是付款?
老師,九月有1000的費用票,收到發票沒有銀行回單,做借:管理費用 貸:其他應付款-法人 十月份又把這1000的銀行回單給我了,我應該怎么做分錄啊
老師 1月份 期末 借:管理費用 4000元 其他應付款-其他款1000元 貸:銀行存款 3000元 老師,7月份的時候,想把其他應付款1000元轉回登記回貸方! 要怎么處理分錄,希望老師詳細分錄寫給我下,謝謝
#提問#老師好,公司在8月份銀行支付了一筆辦公用品費用,發票要到9月份才開過來。那么在8月份入賬是不是,借其他應付款,貸銀行存款。9月份發票回來了,再沖掉,借管理費用,貸,其他應付款
老師,九月份記賬,借:管理費用,貸:其他應付款,但是十月份用公戶給對方回款了,我該怎么沖銷這個分錄,可以借,其他應付款,貸銀行存款?
公司對公賬戶有4000元要轉賬給法人個人賬戶,這個分錄可以這樣寫嗎? 貸:銀行存款 借:其他應付款–法人 貸:其他應付款–法人 借:管理費用–報銷款
2021年總公司代收開戶費后,總公司給客戶開票,2021年轉給子公司,互相掛賬內部往來,子公司匯算清繳時再給總公司開具發票,并繳納增值稅,子公司這樣處理可以嗎 稅務客服說有延遲納稅,按萬分之五交罰金,對嗎
老師好,工商年報中社保繳費基數是只填寫單位繳納部分還是包含個人繳納部分?
老師您好,我單位是小規模納稅人,銷售醫療器械的公司,才成立還未開業,單位需要進銷存系統嗎,我一點醫療器械行業經驗都沒有,需要指點和籌劃下
老師,差旅費包含出差吃飯的餐飲費嗎?
老師,請問,進項發票沒有回來,銷項已開,怎么做賬呢?
這個填的對嗎?期末和期初怎么相反了,把我看一下
公司需要實繳,需要看額度,從哪里看
老師,新公司稅務登記完成,怎么沒有開票業務,這個如何辦理
老師,你好,老板讓我寫財務制度,包括費用報銷制度,業務招待費制度,預付款制度,采購制度,還有什么制度嗎
我們是高新企業,在7041表中國家需要重點扶持的高新技術企業減征企業所得稅當中,這個地方是填應納稅所得額的10% 還是應納稅額的10%,為啥提示28行*10%或0
我是付款方
你好,你是對公戶付款了嗎?可以沖減之前的其他應付款
是的,分錄是借:其他應付款,貸、銀行存款?
你好,是的,你不是對公戶付款嗎?可以這樣處理