直接沖銷九月份的錯誤的分錄,重新更正處理。
老師,九月有1000的費用票,收到發票沒有銀行回單,做借:管理費用 貸:其他應付款-法人 十月份又把這1000的銀行回單給我了,我應該怎么做分錄啊
8月付費用,9月發票發票信息納稅識別號開錯了,10月重新開了正確的過來,8月份入賬,怎么做賬?借:其他應收款 貸:銀行存款,還是直接入費用:借:管理費用 貸:銀行。10月份收到正確的發票的時候:沖紅8月份的借:管理費用 -1000 貸:銀行,借:管理費用 貸:銀行,還是借:管理費用 貸:其他應收款。
老師 1月份 期末 借:管理費用 4000元 其他應付款-其他款1000元 貸:銀行存款 3000元 老師,7月份的時候,想把其他應付款1000元轉回登記回貸方! 要怎么處理分錄,希望老師詳細分錄寫給我下,謝謝
老師,九月份記賬,借:管理費用,貸:其他應付款,但是十月份用公戶給對方回款了,我該怎么沖銷這個分錄,可以借,其他應付款,貸銀行存款?
老師前面銀行回單沒有來,我就借了管理費用-工資貸,其他應付-法人,現在銀行回單來了,我借其他應付款-法人 貸銀行存款,我這個銀行回單來了的分錄的摘要怎么打好?
有主賬戶,我是分賬戶,公用一個戶名,我獨立做賬,發票是給我開的,我需要做增值稅進項轉出,請問怎么做分錄
老師 我問一下 如果我們公司給自己的投資公司做擔保 計入什么科目?會計憑證上會不會反映?
老師,出口退稅金額11900元,憑證怎么做
企業工商年報社保費。“單位繳費基數:指報告期內單位繳納社會保險費的工資總額,按繳費人員的應繳口徑計算”是啥意思?
請老師給講解下應該選哪個以及理由
提供凈水器給商場,不收錢,只有提供的服務費,以及后續換濾芯的錢,這個怎么開票?合同怎么簽?
老板,問這個月進項差多少,怎么算
老師,若做為固定資產的物品損壞或丟失,直接進入固定資產清理科目,有稅務風險嗎?
個人去稅局代開勞務費發票幾個點的個稅
請問老師,公司有一個固定資產,去年已經拆除,負責拆除的也開了發票,金額40萬,去年做的固定資產清理這個科目,今年之前負責維修這個固定資產的開了張維修費的發票,金額大概18萬,這個應該怎么做賬啊?