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老師您好!請教一個問題 6月收到股東公司一筆借款,打款的說明是備用金 借:銀行存款 貸:其他應付款-某某公司。 現在12月份對方讓把這筆款變成了貨款,我分錄: 借:其他應付款。 貸:主營業務收入。 應交稅費-增值稅(進項) 這樣可以了吧?不需要把六月的分錄沖紅吧?

2020-12-19 21:12
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齊紅老師

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2020-12-19 21:15

您好,同學,不需要把6月份的分錄紅沖,但是您的第二個分錄老師不是很理解,為什么是進項稅額,不應該是銷項稅額嗎?

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快賬用戶9593 追問 2020-12-19 21:25

對不起,是銷項,打錯了!分錄: 借:其他應付款。 貸:主營業務收入。 應交稅費-增值稅(銷項) 老師這樣是對的?是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-19 21:27

對的,您的分錄是正確的。

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快賬用戶9593 追問 2020-12-19 21:31

謝謝老師解答,還請教一下,稅局有核定技術合同要交印花稅的,這合同沒有簽,但是這月發票開了,是不是就應該按收入交印花稅了?

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齊紅老師 解答 2020-12-19 21:36

是的,同學,按照發票收入金額繳納印花稅。

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您好,同學,不需要把6月份的分錄紅沖,但是您的第二個分錄老師不是很理解,為什么是進項稅額,不應該是銷項稅額嗎?
2020-12-19
你好同學,這樣是可以的哈。
2022-05-13
借管理費用,110貸銀行存款 借其他應付款110,管理費用-100,貸進項轉出10
2020-09-24
您好,您收款對應的業務是?您收款就掛往來?
2023-02-28
你好,親愛的同學,可以的,只要能把你前面做的沖平,就是這筆做完之后你的科目余額是正確的就可以。
2021-04-17
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