學員你好,答案選擇3.AD5AC
3、某企業3月份發生的部分業務如下:(1)3月3日,計提本月應付職工工資,其中制造A產品的職工工資為300000元制造B產品的職工工資為400000元,車間管理人員的工資為100000元,行政管理人員的200000元。(2)3月31日,計提固定資產折舊費,其中車間使用的固定資產應計提折舊50000元,行政管理部門使用的固定資產應計提折舊30000元(3)3月31日,按工人工資分配并結轉制造費用。(4)3月31日,結轉已制造完工并驗收入庫的A產品300臺,其制造成本為2500000元
5.結算本月員工工資,其中A產品生產工人工資¥36,000,B產品生產工人工資¥9000,車間管理人員工資¥5000,行政管理人員工資¥5000。6.計提本月固定資產折舊¥7000,其中車間固定資產應提折舊¥5000,行政管理部門門]應提折舊¥2000。7.月末分配并轉結本月發生的制造費用¥11,000,其中A分配的制造費用¥8800,B產品分配的制造費用¥2200。
某企業車間管理領用原材料3400元,用于車間管理零星支出1200元,生產車間計提折舊5000元,企業發放工資245000元,其中生產工人工資200000元,車間管理人員工資15000元,行政管理人員工資30000元。月末結轉制造費用。3.生產車間計提固定資產折舊5000元會使()。A.生產成本增加5000B.管理費用增加5000C.制造費用增加5000D.累計折舊增加5000
某企業車間管理領用原材料3400元,用于車間管理零星支出1200元,生產車間計提折舊5000元,企業發放工資245000元,其中生產工人工資200000元,車間管理人員工資15000元,行政管理人員工資30000元。月末結轉制造費用。4.月底結轉分配工資,會使()。A.生產成本增加200000B.制造費用增加15000C.管理費用增加30000D.應付職工薪酬增加245000
某企業車間管理領用原材料3400元,用于車間管理零星支出1200元,生產車間計提折舊5000元,企業發放工資245000元,其中生產工人工資200000元,車間管理人員工資15000元,行政管理人員工資30000元。月末結轉制造費用。4.月底結轉分配工資,會使()。A.生產成本增加200000B.制造費用增加15000C.管理費用增加30000D.應付職工薪酬增加245000
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
2023,2024,均有一筆研發支出,均約20萬。以前會計忘記結轉到管理費用了。 2025年一月也同樣一筆同等金額的,我1月末,結轉到了管理費用。請問:2+3季度,我分別把2023+2024年該結轉未結轉的結轉到管理費用下,可以嗎?我們小企業準則,以前年度都是虧損 0收入。今年開始銷售了(這樣分開不同季度轉管理費用,每個季度數據比較一致,波動不太大)
稅務師去年報名了沒去考,算成績嗎?
我現在要更正24年利潤表,涉及到利潤影響了,請問我所得稅報表要同步去修改嗎?
去年出口的業務到今年才開票出去 、要寫情況說明如何寫才合理呢