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青海公司是一家工業企業,設有一個基本生產車間、一個輔助生產車間。基本生產車間生產甲、乙兩種產品,輔助生產車間提供一種勞務。9月份發生的有關經濟業務如下: (1)領用原材料,直接用于產品生產60000元,用于基本生產車間機物料消耗20000元;直接用于輔助生產30000元,用于輔助生產車間機物料消耗6000元;用于行政管理部門4000元,共計120000元。 (2)工資分配,基本生產車間生產工人工資60000元,車間管理人員工資10000元;輔助生產車間生產工人工資20000元,車間管理人員工資5000元;行政管理人員工資5000元,共計100000元。 (3)按工資的40%計提本月的各項其他職工薪酬費用。 (4)計提固定資產折舊,基本生產車間計提折舊20000元,輔助生產車間計提折舊10000元,行政管理部門計提折舊10000,共計40000元。 (5)用銀行存款支付其他費用20000元。其中,基本生產車間10000元,輔助生產車間5000元,行政管理部門5000元。 該企業輔助生產的制造費用通過“制造費用”科目核算。基本生產車間的直接費用和制造費用均按產品生產工時比例分配,生產工時:甲產品2500小時,乙產品1500小時。輔助生產車間提供的勞務采用直接分配法分配,基本生產車間負擔70000元,行政管理部門負擔16000元。 要求:根據上述資料(1)——(5)編制相應的會計分錄
某企業車間管理領用原材料3400元,用于車間管理零星支出1200元,生產車間計提折舊5000元,企業發放工資245000元,其中生產工人工資200000元,車間管理人員工資15000元,行政管理人員工資30000元。月末結轉制造費用。3.生產車間計提固定資產折舊5000元會使()。A.生產成本增加5000B.管理費用增加5000C.制造費用增加5000D.累計折舊增加5000
某企業車間管理領用原材料3400元,用于車間管理零星支出1200元,生產車間計提折舊5000元,企業發放工資245000元,其中生產工人工資200000元,車間管理人員工資15000元,行政管理人員工資30000元。月末結轉制造費用。4.月底結轉分配工資,會使()。A.生產成本增加200000B.制造費用增加15000C.管理費用增加30000D.應付職工薪酬增加245000
某企業車間管理領用原材料3400元,用于車間管理零星支出1200元,生產車間計提折舊5000元,企業發放工資245000元,其中生產工人工資200000元,車間管理人員工資15000元,行政管理人員工資30000元。月末結轉制造費用。4.月底結轉分配工資,會使()。A.生產成本增加200000B.制造費用增加15000C.管理費用增加30000D.應付職工薪酬增加245000
某企業車間管理領用原材料3400元,用于車間管理零星支出1200元,生產車間計提折舊5000元,企業發放工資245000元,其中生產工人工資200000元,車間管理人員工資15000元,行政管理人員工資30000元。月末結轉制造費用。4.月底結轉分配工資,會使()。A.生產成本增加200000B.制造費用增加15000C.管理費用增加30000D.應付職工薪酬增加245000
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
投資款申報印花稅的時候應該選哪個合同?
老師支付銀行短信費30遠怎么寫分錄,是管理費用還是財務費用
租賃合同按什么金額計提印花稅,含稅還是不含稅的金額
您好電匯后被退回,又重新成功匯出,做分錄需要銀行存款一進一出都顯示痕跡嗎
成本票不夠,這個暫估成本的分錄對嗎,可以這樣做嗎
計提社保得時候是個人和單位繳納得全額計提,還是只計提單位繳納部分
小規模外貿企業,只出口,現在寄給客戶的樣品不合格,所以供應商那邊就不收我們的錢,那我們之前已經收了客戶的貨款,并且計入了預收賬款,現在客戶也不用我們退貨款,供應商那邊也不用我們付產品打樣的費用,那現在如何財務入賬呢?
匯算清繳企業資產總額和從業人數平均值是四舍五入嗎
老師,去年購買的車輛采用年限平均法提的折舊,今年可以使用一次性扣除政策嗎