你好,那你之前有認證的發票是不是你給人家開了紅字信息表,對方給你開了紅字發票,需要進項轉出的,賬上做進項轉出就可以了。
老師好,請問增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)中,紅字發票專用信息表注明的進項稅額中的數字是系統自動帶出來的,我這里要做什么處理嗎?
當期《開具紅字增值稅專用發票信息表》開具的需做進項稅額轉出的“稅額”28519.38元,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”的稅額28377.14元。相差金額142.240000元開票軟件紅字發票金額28377.14元,申報20欄自動生成的也是28377.14元。這是什么原因?怎么處理?謝謝。
老師好:購買方1月份申請(已經認證抵扣的)紅字發票信息。2月申報時已做進項轉出。2月撤銷紅字發票信息,3月申報時填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發票信息表注明的進項稅額”里填負數嗎?
老師,增值稅附列資料二中的第20行紅字專用發票信息表注明的進項稅額,是別的公司開給我們公司的紅字發票的稅額填在這里嗎?前期發票我們公司發票已經抵扣了。
報增值稅時顯示當期開具紅字增值稅專用發票信息表開具的需做進項稅額轉出的稅額-0.00元,附列資料二中第20欄紅字專用發票通知單注明的進項稅額的稅額101458.35元。相差金額101458.35元紅字發票進項稅額轉出額與信息表數據不符
請問老師,員工開個人名字的航空發票能報銷享受抵扣嗎
投房處置,公允模式的第三步不明白,為什么要這么做?請老師講解一下。
小規模納稅人,銷售蔬菜,新鮮肉、蛋類,開普票免稅,如果有部分客戶要求開專票的話,還能開免稅嗎?小規模納稅人,可以給一部分客戶開普票,給一部分客戶開專票嗎?如果這樣開,這些本來可以享受免稅的物品,咋界定稅率?
老師注會考過一門可以抵繼續教育嗎?
固定資產累計折舊到最后一個月,應該如何做賬,有凈殘值
老師,我們公司請外部人做ISO,交通費未列入合同,那交通費是不是不能稅前扣除
老師個稅APP申報個稅,點簡易申報,怎么收入為0呢,其實是在公司申報個稅的有工資的。按收入為0申報,沒問題吧。以前自動跳出收入,現在都為0。是不是要標準申報
老師,資格審查有三條,其中:存在控股關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。表評審標準為不得存在,有兩家投標單位把這三條寫了承諾并蓋了章,有一家單位三條都沒寫承諾,這個算是不符合審查條件嗎?
老師好~咨詢一下 空調改造費 一般計入什么科目?
老師,就是我上記賬公司做會計助理,但是基本每天工作都是開票,然后代我的這個姑娘也不把其他的工作給我,我感覺特沒意思。怎么和他們溝通一下合適,我不想總開票。我來就是來學習,但是他的意思是讓我慢慢學,怕我學習幾個月,學會了就走。我應該怎么做。讓他們好好教我。還有這些實操經驗,我怎么可以學到。 助理的工作就是這樣的。 你可以要求多做點工作
老師,這是自己的銷項稅額?購買方轉出的嗎?我理解的是自己購進貨物的進項了
你好,你給人家開了紅色信息表,這是進項稅額,不是你的銷項。 同學進項在附表二里面填寫 銷項附表一里面填寫 需要分開的。
我沒有開進項稅額紅字發票啊
這是不是要繳稅啊
你好,那你問下對方這個發票對方紅沖了嗎?你只有認證了,你開紅字信息表,對方才能開紅字發票,才能在這個附表二里面填寫
我沒找到這張票,具體在哪里找到
你看下你哪張進項發票對應的這個金額是這些,通過這個找。
老師,找到后怎么處理
那你看一下對方是不是紅沖了,跟對方確認一下什么原因紅沖。
惡意作廢發票還是怎么了?問一下他就是啦。
對方作廢了,我方怎么處理
你好,你你需要進項轉注之前抵扣了就進項轉出,如果沒有抵扣,發票退回去什么都不需要做。
老師已經抵扣了,進項轉出那我方豈不是要繳轉出的費用啊
你進項轉出需要交增值稅的,因為你之前多抵扣了,開了紅字發票就得進項轉出少抵扣。你有其他的進項,可以用其他的進項來抵扣。
沒有的就需要交稅,就需要多交稅,交稅補稅。
老師,是不是本月轉出后,本月銷項稅額不上來就可以少繳一分部稅了?
進項轉出需要多交稅
銷項減去進項,加上進項轉出是你需要繳納的增值稅。
那這個進項稅轉出就得繳了?沒有可以調整的了嗎?
對的,是的,是這么做,是這么理解的。
這不是白白繳了嗎?
那你問一下對方什么原因進項轉出不可以嗎?如果你實際有支付,他自己給你開了負數發票,難道不應該開一個正數發票嗎?
就你們自己協商可以吧?你還有什么其他的問題嗎?