對,是別的公司開給你們的紅字發(fā)票。
老師:我們公司收到了增值稅專用發(fā)票有問題,已經申報抵扣了進項稅額,然后我們公司填開了紅字發(fā)票信息表,我可以直接憑紅字發(fā)票信息表進行賬務處理嗎?
老師,進項發(fā)票前期已經抵扣,本月開進紅字進項發(fā)票-10000.增值稅-1300。我申報表二里面,紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額那一欄,我填1300,還是-1300
我第一月收到進項發(fā)票并勾選抵扣了。第二個月供應商發(fā)現(xiàn)錯誤,給我開來一張紅字發(fā)票。我想問我收到這張紅字發(fā)票,我是不是要填在增值稅表二,進項稅額轉出額下面的紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額行呀!
老師,增值稅附列資料二中的第20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額,是別的公司開給我們公司的紅字發(fā)票的稅額填在這里嗎?前期發(fā)票我們公司發(fā)票已經抵扣了。
報增值稅時顯示當期開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表開具的需做進項稅額轉出的稅額-0.00元,附列資料二中第20欄紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額的稅額101458.35元。相差金額101458.35元紅字發(fā)票進項稅額轉出額與信息表數據不符
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業(yè)五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
老師,第20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進賬稅額我是填寫正數還是負數。
那你填寫正數就可以了。