學員你好,這個生產成本結轉到庫存商品銷售出去沒
老師,間接用于研發支出的一筆個人勞務費,21年已經按勞務報酬報了個稅,個人沒有提供勞務發票,發生時借研發支出貸銀行存款,結轉時借管理費-研究費,貸研發支出,匯算清繳調整時,分別填在納稅調整明細表的哪個位置?多謝
20年有一筆研發費用,結轉到了管理費用,在21年發現此筆費用應該計入生產成本,21年調整分錄怎么做
20年有一筆研發費用,結轉到了管理費用,在21年發現此筆費用應該計入生產成本,但是21年賬上調整分錄做錯了,借管理費用負數貸研發支出負數,借生產成本貸研發支出,22年如果調整的話,需要怎么做 ?
老師,2023年有兩筆折舊費記錯了,應該記到研發支出的,結果記到制造費用且轉到生產成本里了,2024年12月做賬怎么調整分錄調出來???
老師,去年12月的研發支出因為調整了借貸方正負數,導致結轉到管理費用時少了4000元,現在需要調整嗎?怎么寫分錄?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
沒有出庫
您能分別幫我解釋一下吧
沒有出具最終就在庫存商品,現在你得調整庫存商品,這個金額大嗎,庫存商品價值還能調整不