借生產(chǎn)成本貸研發(fā)支出, 借研發(fā)支出貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損調(diào)整待利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
16年的管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有筆16年的管理費(fèi)用計(jì)的不對(duì),現(xiàn)在想調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用,怎么賬務(wù)處理啊?
老師,20年12月,將一筆應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用科目的,計(jì)入到了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,21年也一直沒(méi)有攤銷(xiāo),想在年底調(diào)整過(guò)來(lái),該怎么調(diào)整?
老師,20年12月,將一筆應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用科目的,計(jì)入到了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,21年也一直沒(méi)有攤銷(xiāo),想在年底調(diào)整過(guò)來(lái),該怎么調(diào)整?
老師 ,現(xiàn)在要將去年計(jì)入管理費(fèi)用的一筆管理費(fèi)分?jǐn)偟侥骋粋€(gè)工地成本上(去年管理費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn),且年度也結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)),現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄的?
老師,由于21年下半年停工了,但是還把費(fèi)用記到制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了,現(xiàn)在把轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,要用過(guò)以前年度損益調(diào)整的話(huà)怎么做分錄
老師您好,比如公司是2014年開(kāi)的,到哪年要完成實(shí)繳怎么算的?
老師,問(wèn)個(gè)問(wèn)題公司之前是小規(guī)模,現(xiàn)在4月升一般納稅人,當(dāng)月生效,4月開(kāi)進(jìn)來(lái)的車(chē)輛發(fā)票可以抵扣嗎
老師您好,新公司五年內(nèi)完成實(shí)繳,意思就是注冊(cè)資本與實(shí)收資本金額是要一樣的嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,多支付的員工的差旅費(fèi),后面員工退回來(lái)了,是不是借銀行存款160,貸管理費(fèi):-160負(fù)數(shù)紅沖
老師你好,我們一年開(kāi)票才350萬(wàn),為啥成一般納稅人了
公司買(mǎi)房和車(chē)需要繳納印花稅嗎
員工給公司多開(kāi)的餐飲票,因?yàn)椴环弦鬀](méi)有入賬,稅務(wù)要求對(duì)此澄清,如何回復(fù)
老師您好,前幾天工商年報(bào)明明把公司注冊(cè)資本與實(shí)收資本都改成十五萬(wàn)并公示了,怎么剛剛天眼查怎么還是顯示注冊(cè)資本五十萬(wàn)實(shí)收資本沒(méi)錢(qián)?
老師麻煩問(wèn)一下什么時(shí)候才會(huì)做計(jì)提稅金,稅金及附加
匯算清繳,交通費(fèi),律師費(fèi),填哪里?管理費(fèi)用科目累計(jì)折舊,福利費(fèi),在期間費(fèi)用表哪行填寫(xiě)?
21年賬上調(diào)整分錄做錯(cuò)了,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸研發(fā)支出負(fù)數(shù),借生產(chǎn)成本貸研發(fā)支出,22年如果調(diào)整的話(huà),需要怎么做
2022年就不要調(diào)整了,你按照2021年的來(lái)做就行了。