你好 借:管理費用等 貸:應付賬款---暫估
企業還沒有收到發票但是實際上發生了費用,暫估預提費用的分錄怎么做?收到暫估的費用發票后又怎么樣做分錄?
老師,有一筆實際勞務費發生,但是沒付款了,也沒到票呢,這個時候需要工程施工~暫估成本,月底結轉,怎么做分錄?后期到票了,怎么沖了暫估,做分錄
上年暫估的費用,本年收到發票,會計分錄怎么做
老師,23年暫估了費用,是借管理費用-暫估貸應付賬款暫估,然后1-3月份已經付出去暫估的一部分錢了,也收到了發票,這要怎么做分錄啊
12月暫估的費用,次年1月收到發票,跨年了,暫估怎么沖呢?暫估分錄,借:主營業務成本 貸:應付賬款,實際收到發票金額不一致,怎么處理?
09年購買的教練車原值895100,2024年4月把車賣了,賣了29821元,之前一直沒有折舊,我把差額865279計入了營業外支出,今年匯算清繳的時候,稅局風險推送說營業外支出調整異常,我該怎么辦
3月收的款申報未開票收入4月有開票這筆怎么做賬和稅務處理?
老師匯算清繳年報可以改幾次
您好!我是小規模納稅人,24年四季度開了90萬專票,并申報繳稅。25年一季度沖紅了90萬專票,重新開具了115萬普票。我應該怎么填寫申報表?
我們收到客戶的關稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關稅,怎么做分錄
24年工資支出總額,工商年報填應付職工薪酬借方還是貸方 24年無計提工資,23年計提的未發完,在24年發,24年發了20000元。 工商年報應該報哪個數
老師您好!請問申報企業所得稅預交表時,可以填寫9彌補以前年度虧損 嗎?,填報金額=23年企業所得稅年報-企業所得稅彌補虧損明細表中的 可結轉以后年度彌補虧損的虧損額合計金額+24年1-12月凈利潤虧損金額嗎?(24年企業所得稅年報還沒申報)
老師我申報完財務報表填匯算表營業外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統卡了嗎
老師,計提工資,包含社保等個人承擔部分,該怎么做分錄
公司開展獎勵積分活動,凡購買中藥飲片,每消費10元可獲得1個積分,1積分可抵減為1元人民幣,累積積分可在次月購買商品時進行抵減,客戶共消費100000元,可獲得10000個積分,根據公司歷史經驗,估計該積分的兌換率為80%,當日,收到刷卡支付營業款99500元,扣除刷卡手續費500元,怎么做賬務處理
收到發票后呢?怎么做
收到后你要紅沖這個分錄,然后再做正確的分錄的