你好; 你這個題目要描述完整; 你沒有描述全 ;沒法具體寫的; 如果題目描述不全的; 就把題目截圖來提問 ;? ??
高新機械公司2X19年12月份發(fā)生下列有關(guān)期間費用的會計交易或事項,根據(jù)所蛤資料,按照記賬憑證的要求編剩專用記賬憑證。 1.生產(chǎn)部主任趙全章經(jīng)批準(zhǔn)參加新技術(shù)交易博覽會,填制金額為6 000元的“借款單”,出納員以現(xiàn)金付訖。 2.采購員王彩萍出差歸來報銷差旅費。?填寫“ 差旅費報銷單”實報金額3 500 元,附單據(jù)5張,其中包括1張住宿費增值稅專用發(fā)票上注明:價款1 500 元,稅額90元;?同時交回余款現(xiàn)金500元,結(jié)清原借款。 3.車間主任劉安全出差歸來報銷差旅費。1 填寫“差旅費報銷單” 實報金額5300元,附單據(jù)6張,其中包括1張住宿費增值稅專用發(fā)票上注明:價款2 000 元,稅額120元::?扣除原借款外另找付給劉安全現(xiàn)金700元,結(jié)清原借款。 4.向本市翔遠(yuǎn)油品公司購進潤滑油并驗收入庫。?收到的增值稅專用發(fā)票 上注明:數(shù)量50桶、單價20元、價款1 000元,稅額170元;?簽發(fā)金額為1170 元的轉(zhuǎn)賬支票付訖:?填制“現(xiàn)金報銷單”報銷市內(nèi)運雜費并以庫存現(xiàn)金付訖。 有沒有那個好心的老師幫幫忙(幫忙的老師最帥最靚了)
業(yè)務(wù)題:大明公司為-般納稅人,發(fā)生以下相關(guān)業(yè)務(wù),要求編制相關(guān)會計分錄。1.開出現(xiàn)金支票,從銀行提取現(xiàn)金8000元。2.辦公室張華因公出差,預(yù)借差旅費3000元,以現(xiàn)金支付。3.張華出差回來,報銷差旅費2700元,剩余300元退回財務(wù)部門。4.賒銷給甲公司-批產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票標(biāo)明:產(chǎn)品價款200000元,增值稅額26000元。已辦妥托收承付手續(xù)。5.向乙公司賒銷商品一批,開出增值稅專用發(fā)票:價款450000元,增值稅額58500元。現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/,30(計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅稅額)。該批成本成本為300000元。乙公司在10天內(nèi)付款。6.向乙公司購買原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明:價款400000元,增值稅稅額52000元,款項通過銀行存款支付。7.向乙公司購買原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明:價款400000元,增值稅稅額52000元。貨款已支付,但材料尚未運到。8.業(yè)務(wù)7所購材料運達企業(yè)并驗收入庫。9.當(dāng)月共發(fā)出原材料510000元,其中:生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用450000元
1.購買商品,價款合計80000元,貨款已經(jīng)支付,商品已驗收入庫,不計增值稅。使用同城特約委托收款.2.本公司銷售商品給客戶濱河公司,貨款價稅合計250000元,尚未收取款項,稅率為13%。3.張主管要前往外地出差,預(yù)借2000元現(xiàn)金作為差旅費。4.銷售部購買辦公用品4000元,不計稅,款項未付。5.張主管出差回來報銷差旅費2000元,其中火車票及出租車費1000元(不考慮稅),酒店開具增值稅專用發(fā)票一張,載明住宿費用600元,稅率為6%,價稅合計636元。酒店開具普通發(fā)票一張,載明餐費為164元。張主管交回現(xiàn)金200元。6.收到濱河公司部分前欠貨款,共計150000元,以現(xiàn)金支票支付7.生產(chǎn)車間領(lǐng)用芯片50盒,單價為1200元8.采購部采購硬盤100盒,不含稅單價800元,材料直接入庫,貨款以電匯支付,增值稅稅率為13%。9收到摩根集團投資資金150萬元10結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售產(chǎn)品成本100000元。
1.購買商品,價款合計80000元,貨款已經(jīng)支付,商品已驗收入庫,不計增值稅。使用同城特約委托收款.2.本公司銷售商品給客戶濱河公司,貨款價稅合計250000元,尚未收取款項,稅率為13%。3.張主管要前往外地出差,預(yù)借2000元現(xiàn)金作為差旅費。4.銷售部購買辦公用品4000元,不計稅,款項未付。5.張主管出差回來報銷差旅費2000元,其中火車票及出租車費1000元(不考慮稅),酒店開具增值稅專用發(fā)票一張,載明住宿費用600元,稅率為6%,價稅合計636元。酒店開具普通發(fā)票一張,載明餐費為164元。張主管交回現(xiàn)金200元。6.收到濱河公司部分前欠貨款,共計150000元,以現(xiàn)金支票支付7.生產(chǎn)車間領(lǐng)用芯片50盒,單價為1200元8.采購部采購硬盤100盒,不含稅單價800元,材料直接入庫,貨款以電匯支付,增值稅稅率為13%。9收到摩根集團投資資金150萬元10結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售產(chǎn)品成本100000元。作會計分錄
1.購買商品,價款合計80000元,貨款已經(jīng)支付,商品已驗收入庫,不計增值稅。使用同城特約委托收款.2.本公司銷售商品給客戶濱河公司,貨款價稅合計250000元,尚未收取款項,稅率為13%。3.張主管要前往外地出差,預(yù)借2000元現(xiàn)金作為差旅費。4.銷售部購買辦公用品4000元,不計稅,款項未付。5.張主管出差回來報銷差旅費2000元,其中火車票及出租車費1000元(不考慮稅),酒店開具增值稅專用發(fā)票一張,載明住宿費用600元,稅率為6%,價稅合計636元。酒店開具普通發(fā)票一張,載明餐費為164元。張主管交回現(xiàn)金200元。6.收到濱河公司部分前欠貨款,共計150000元,以現(xiàn)金支票支付7.生產(chǎn)車間領(lǐng)用芯片50盒,單價為1200元8.采購部采購硬盤100盒,不含稅單價800元,材料直接入庫,貨款以電匯支付,增值稅稅率為13%。9收到摩根集團投資資金150萬元10結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售產(chǎn)品成本100000元。做會計分錄
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準(zhǔn)備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權(quán)投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發(fā)展中,21年起步,工資可以,單休,人際關(guān)系簡單,工作內(nèi)容主要負(fù)責(zé)采購流水記賬,辦公環(huán)境一般。離家7公里。 b 新開業(yè)的商業(yè)街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節(jié)約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應(yīng)收賬款做了營業(yè)外支出,匯算時填報了a105090、未做調(diào)增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關(guān)資料留存?zhèn)洳榫托袑幔啃枰鲜裁礂l件才可以稅前扣除已經(jīng)跟老板說的很清楚,后續(xù)有什么問題,老板說自行承擔(dān),可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領(lǐng)導(dǎo)讓我算一下還要給他最高發(fā)多少獎金,個稅應(yīng)納稅所得額的稅率把控在10%以內(nèi)。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。