您好,這個是可以的哈,可以
項目施工地:廣東省汕頭 總包單位:成都(一般納稅人),開出來的總包發(fā)票是稅率3%的增值稅專用發(fā)票 ,發(fā)票含稅價100萬。 分包單位:安陽(一般納稅人,勞務(wù)公司)開出來的分包發(fā)票是稅率3%的普通發(fā)票 ,分包發(fā)票總額96萬元含稅。麻煩老師分別幫我算下總包單位和分包單位在施工地和回到單位所屬機(jī)關(guān)分包交的增值稅,謝謝老師
你好,老師,施工分包單位a給總承包企業(yè)m開具百分之3的甲供材工程服務(wù)發(fā)票(本項目為部分材料甲供),勞務(wù)公司d給施工分包單位a開具百分之3勞務(wù)專用發(fā)票,請問施工分包單位能用勞務(wù)公司d給他開具的3個點(diǎn)專票抵扣增值稅稅額嗎
老師 總包把勞務(wù)工程給到分包單位,分包再分給我們單位(屬于分包再分包),分包現(xiàn)在給總包開票3%專票,然后這3%直接預(yù)繳在項目當(dāng)?shù)亓?,我們再分包的這種還要在項目當(dāng)?shù)仡A(yù)繳一次稅款。并且分包單位只是勞務(wù)公司,預(yù)繳后抵扣不回來。這種情況如何給分包單位提供成本票?不想重復(fù)多繳稅款勞務(wù)預(yù)繳都是全額繳納3%,總包單位只是勞務(wù)公司,所以預(yù)繳的不能抵扣回來,除非辦理退稅我們再分包單位給分包單位開了發(fā)票后,分包單位不能抵扣,也不愿意去辦理退稅,因為本身勞務(wù)就不允許再分包,再分包屬于違規(guī)行為收據(jù)都不能算正式票不能入賬我要給分包單位提供成本收據(jù)是收款首先收據(jù)是不可以單獨(dú)做憑證的收據(jù)不屬于正式票據(jù)
老師你好,我們單位是建筑企業(yè),公司承包的工程轉(zhuǎn)包給施工隊施工甲,其中有個別項目施工隊再分包給他人(乙)施工,乙的工程款由公司支付,乙給公司開具增值稅發(fā)票,整體工程還得和甲結(jié)算,那么乙支的工程款如何做賬務(wù)處理,麻煩老師給解答,謝謝!
請問,老師,我們是建筑勞務(wù)企業(yè),我們是勞務(wù)分包,有個工程有部分工程包給其他單位了,對方也是勞務(wù)公司,他給我們開的專票3%,開的建筑服務(wù)—工程服務(wù),我們能用這個發(fā)票嗎?我們本來是勞務(wù)分包,會不會涉及轉(zhuǎn)包?不能轉(zhuǎn)包,是吧?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計分錄?
老師,請問電商行業(yè)的平臺罰款做什么會計分錄
車船稅交了,還需要另外再申報嗎?
因為預(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
關(guān)于長期股權(quán)投資的賬務(wù)處理
老師通訊費(fèi)是不是和電話費(fèi)是一個意思
老師,小規(guī)模納稅人開有1%的稅票,申報增值稅時,開票的不含稅收入和稅率怎么按1%申報繳稅?
但是施工分包單位的百分之3增值稅是在項目所在地稅務(wù)局繳納的,勞務(wù)公司的3個點(diǎn)專票是后提供的,,怎么感覺里外里一共花6個點(diǎn)?
不會啊,只是時間的問題這個
那我先收到勞務(wù)公司的3個點(diǎn)專票,項目所在的3個點(diǎn)增值稅發(fā)票就不需要繳納了嗎?
需要啊,你收到這個也是可以抵扣的啊
意思就是項目所在地的三個點(diǎn)增值稅發(fā)票即使先收到勞務(wù)公司的三個點(diǎn)專票也得在項目所在地繳納,那三個點(diǎn)勞務(wù)專票只是可以抵扣在其他地方,是這樣嗎
恩對手這個意思的