好,可以的,就是對方給您干人工費的活,可以開發票,你也可以做成本。
建筑工程公司,簽了一個勞務分包的合同。建委規定勞務分包是不允許在專包的。但是,實際操作中,勞務分包也是專包的。這種情況,我們給甲方開的發票是勞務費發票,我們轉包的那家公司給我們公司也是開的勞務費發票,這個可以做成本嗎?
老師,我們建筑公司有個項目全額轉包給人家了,為了不提現轉包,跟分包簽的兩份合同,分包給我們開票分開開,好比20萬工程款,分包開10萬9%稅率的建筑服務*工程服務,再開10萬3%稅率的建筑服務*勞務費給我們。這樣感覺不太對
老師您好 我們是和國企建筑集團分包的工程項目屬于3%的勞務分包合同 現在項目工程款到我們公司啦,現在我們要把款付給下面純勞務的施工隊伍,施工隊開具給我們的發票是*建筑服務*工程服務 能不能使用? 還是要開具*建筑服務*勞務費才可以?
請問,老師,我們是建筑勞務企業,我們是勞務分包,有個工程有部分工程包給其他單位了,對方也是勞務公司,他給我們開的專票3%,開的建筑服務—工程服務,我們能用這個發票嗎?我們本來是勞務分包,會不會涉及轉包?不能轉包,是吧?
老師我們是勞務公司(經營范圍里裝飾裝修工程)我們給甲方開建筑服務-工程款,然后我媽把勞務分包給了其他勞務公司,這個其他勞務公司給我們開建筑服務-勞務費,在備注那還用備注工程名稱,工程地點嗎
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
微信掃碼加老師開通會員
這是不是形成轉包了?
就是做人工費,這個不屬于轉包。
他們開勞務派遣的話,發票應該怎么寫?
你好,具體哪一個位置不會寫?編碼就寫派遣服務。