你好; 1.? 不用; 你購買方不退原來發票的 ; 2.? 到時你拿著一起做賬即可? ? ?;把紅字發票對應聯次給購買方哈? ?
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經抵扣,現在要作廢重開,是不是應該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發票對方都已經做賬了,這個月我們作廢發票了該不需要把給他們的發票及抵扣聯拿回來吧?
我公司作為銷方,在前幾個月開具了一份發票給對方公司,對方公司已經抵扣了,這個月發現發票里面的內容有點問題,所以根據錯誤的發票開了負數發票,然后又重新開了正確的發票,請問我們給對方公司寄發票的時候要連著負數發票的抵扣聯一起寄出去嗎還是只用寄正確的發票給對方呢
別人開給我公司的一張專票,我們已經勾選抵扣了,現在發現開錯了,已經把第二聯和第三聯退給對方 對方說因為發票我們用掉了,所以需要開具紅字信息表,然后他們再開負數發票出來 請問程序是這樣的嗎,紅字信息表是什么?
老師,我問您一下,如果說我給對方開的發票,下個月要沖紅的話,我沖紅的負數發票,是不是三聯都需要放在我這?然后他退回來的兩聯也放在我這,但是如果說我沖紅的發票,他已經認證了呢 他不退回來,這張發票我開出的三聯發票負數是不是還要給他兩聯?
老師,之前紅沖了2張8月份的發票,對方已經抵扣的了,負數發票也已經開出來了,對方現在要求我們把這個負數發票的原件給他能給嗎?正常來說,負數發票應該是我們原件要留著做賬吧,然后相對應的正數發票的第二,第三聯應該也要他們寄回來才對吧?
老師,那外賬主營業務成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應成本二級明細,太費勁了,
本年利潤是所有者權益,照理來說借減貸增,結轉凈利潤本年利潤應該增加的,怎么在借方呢
老師,那外賬主營業務成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應成本二級明細,太費勁了,成本可以按收入的百分比結轉嗎,需要付原始憑證嗎
老師,我們公司是新參保單位,養老工傷失業買在這個月。這個月扣的是4月失業保險費,下個月發4月工資時從工資里扣除個人失業保險部分。請問個人部分的社保做賬的時候是計入其他應收款還是其他應付款?
如果一個商品有退貨,可以在藍票上開負數嗎
重慶最新電子稅務局申報表導出: 1稅務局-我要查詢-一戶式查詢-申報信息查詢-可以導出申報表,但是是不是沒有蓋章版,蓋章版在哪里導出; 2以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里導出呢,找不到地方 2另外以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里可以導出呢
有財務報表(資產負債表,利潤,現金流量表)的電子表模板嗎?含有公式的那種,我想看財務報表的勾稽關系
老師咨詢一個問題,公司有三個股東,就是一個法定代表人也是大股東,另外兩個股東。公司有什么問題都是找法定代表人大股東吧。小股東沒問題是嗎
王老師,記賬憑證原始單據包括的附件明細SOP內容有什么?
一般納稅人銷售初級加工產品免增值稅和企業所得嗎?
您意思是說正數發票的那第二第三聯不用退回來了?然后負數發票的那第二第三聯也給他嗎?還是?
你好1;? ?是的; 原來的本身 購買方入賬了。 不單獨退哈??
哦,那我現在還要把那兩張負數的第二第三聯給他?
你好 ;? 你是銷售方 ;? 你要給紅字發票 對應聯次給 購買方哈??
只給第三聯購買方憑證,還是第二第三聯都給他們?
你好;? ? ? 兩個聯次給對方; 發票聯和 抵扣聯都給購買方??
好的,謝謝
不客氣的; 幫到你就好??