您好 是應(yīng)該讓客戶給開紅字申請表,您單位才能開紅沖票 不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧
老師,我們給客戶開了發(fā)票,對方已經(jīng)認(rèn)證,但是他一直不給我們付款,已經(jīng)一年了,我們有什么辦法能把這張票作廢呢,紅沖的話他不給我們開紅字信息表。
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
老師,我們開給客戶的專票客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,客戶說要沖紅重開,對方給我們開作廢信息表,需要把專票也退回給我們嗎?
老師,我們的客戶已經(jīng)給到對方了,對方已經(jīng)簽收了,可是對方把發(fā)票搞不見 了,現(xiàn)在讓我們重新給他開?把之前的作廢,可是作廢我們也要拿票回來啊?要不對方說沒有發(fā)票不給付款,咋整?
老師 ,今年一月份對方給我們開了專票 ,我們已經(jīng)做賬也已經(jīng)抵扣了,但是名稱開錯了上個月發(fā)票已經(jīng)作廢,對方還應(yīng)該給我們開紅字發(fā)票做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?還需不需要其他什么東西
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應(yīng)繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務(wù)報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業(yè)所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
某個體工商戶(小規(guī)模納稅人)從事汽車修理服務(wù),2023年6月取科修理服務(wù)收入額(價稅合并定價)25.75萬元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開普通發(fā)票,當(dāng)月購入修理用配件5000元,取補普通發(fā)票,請計算其當(dāng)月應(yīng)納地值稅。
哦哦,明白了。那我們現(xiàn)在開的紅沖發(fā)票是不是也要給客戶兩聯(lián)哩
是的 現(xiàn)在開的紅沖發(fā)票是也要給客戶兩聯(lián)
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問