你好;? ?你這個(gè)是多選還是單選的? ?;好具體判斷? ?
A 公司 2021 年度利潤(rùn)總額為 300 萬(wàn)元,其中本年度國(guó)債利息收入 15 萬(wàn)元,稅收滯納金 5 萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生 的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 25 萬(wàn)元(稅法核定的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 15 萬(wàn)元)。遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為 2 萬(wàn)元,年末數(shù)為 3 萬(wàn)元,遞 延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為 5 萬(wàn)元,年末數(shù)為 3 萬(wàn)元。適用的企業(yè)所得稅稅率為 25%,假定不考慮其他因素,A 公司 2021 年度應(yīng)納稅所得額為( )萬(wàn)元
某企業(yè)全年利潤(rùn)總額為6025萬(wàn)元,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)國(guó)債利息收入45萬(wàn)元,繳納的稅收滯納金10萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬(wàn)元(稅法核定的業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元),所得稅稅率為25%,假定不考慮其他因素。計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅
某公司企業(yè)所得稅稅率為25%,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為120萬(wàn)元,年末數(shù)為100萬(wàn)元,遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為85萬(wàn)元,年未數(shù)為98萬(wàn)元;當(dāng)期利潤(rùn)總額為800萬(wàn)元,其中國(guó)債利息收入5萬(wàn)元,稅收滯納金5萬(wàn)元。
企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額95萬(wàn)元,其中包括國(guó)債利息收入10萬(wàn)元,稅收滯納金10萬(wàn)元,超標(biāo)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)5萬(wàn)元。該企業(yè)的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)增加10萬(wàn)元,A.本期所得稅費(fèi)用為15萬(wàn)元B.本期所得稅費(fèi)用為25萬(wàn)元C.本期應(yīng)交所得稅為25萬(wàn)元D.本期應(yīng)交所得稅為20萬(wàn)元
企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額95萬(wàn)元,其中包括國(guó)債利息收入10萬(wàn)元,稅收滯納金10萬(wàn)元,超標(biāo)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)5萬(wàn)元。該企業(yè)的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)增加10萬(wàn)元。(不定項(xiàng)選擇)A.本期所得稅費(fèi)用為15萬(wàn)元B.本期所得稅費(fèi)用為25萬(wàn)元C.本期應(yīng)交所得稅為25萬(wàn)元D.本期應(yīng)交所得稅為20萬(wàn)元
老師每年的繼續(xù)教育學(xué)完之后下一步是干什么
司機(jī)的車掛在公戶名下,怎么賬務(wù)處理?
老師。我想問(wèn)一下。高新技術(shù)企業(yè),如果能用以前年度未彌補(bǔ)的虧損,,,是不是不需要填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除里面的費(fèi)用明細(xì)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們租商場(chǎng)的其中一個(gè)店鋪,在店里賣東西,店鋪有布置的展位,現(xiàn)在效益不好,其中一一家公司租了我們的一個(gè)展位,放他們品牌的鋼琴,我們店員幫他賣,賣掉了有提成,合同簽訂的是展位服務(wù),那我們可以給他開(kāi)展位服務(wù)費(fèi)嗎,公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有展位。
老師你好! 不用支付的折扣費(fèi)用,怎么入賬?
我們公司是吊機(jī)租賃有限公司,公司名字沒(méi)有車 車子在老板和老板娘名下 怎么給他入公司里 少交點(diǎn)稅 和要交哪些稅 老板娘名下有個(gè)體工商戶
成立運(yùn)輸公司有什么要求?公司必須有車嗎?
老師,老板想要每個(gè)月做內(nèi)賬,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬根據(jù)什么做呢,請(qǐng)老師解答
請(qǐng)問(wèn)老師,工商年報(bào)的利潤(rùn)總額是填財(cái)務(wù)報(bào)表上面的金額,還是企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)整后的金額
老師,公司沒(méi)有業(yè)務(wù)法人一直申報(bào)工資,匯算清繳需要把工資調(diào)增嗎