你好,選擇第四個的。
A 公司 2021 年度利潤總額為 300 萬元,其中本年度國債利息收入 15 萬元,稅收滯納金 5 萬元,實際發(fā)生 的業(yè)務招待費 25 萬元(稅法核定的業(yè)務招待費 15 萬元)。遞延所得稅負債年初數(shù)為 2 萬元,年末數(shù)為 3 萬元,遞 延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為 5 萬元,年末數(shù)為 3 萬元。適用的企業(yè)所得稅稅率為 25%,假定不考慮其他因素,A 公司 2021 年度應納稅所得額為( )萬元
某企業(yè)全年利潤總額為6025萬元,當年實現(xiàn)國債利息收入45萬元,繳納的稅收滯納金10萬元,實際發(fā)生的業(yè)務招待費25萬元(稅法核定的業(yè)務招待費15萬元),所得稅稅率為25%,假定不考慮其他因素。計算當年應納稅所得額和應交所得稅
某公司企業(yè)所得稅稅率為25%,遞延所得稅負債年初數(shù)為120萬元,年末數(shù)為100萬元,遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為85萬元,年未數(shù)為98萬元;當期利潤總額為800萬元,其中國債利息收入5萬元,稅收滯納金5萬元。
企業(yè)全年實現(xiàn)利潤總額95萬元,其中包括國債利息收入10萬元,稅收滯納金10萬元,超標的業(yè)務招待費5萬元。該企業(yè)的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)增加10萬元,A.本期所得稅費用為15萬元B.本期所得稅費用為25萬元C.本期應交所得稅為25萬元D.本期應交所得稅為20萬元
企業(yè)全年實現(xiàn)利潤總額95萬元,其中包括國債利息收入10萬元,稅收滯納金10萬元,超標的業(yè)務招待費5萬元。該企業(yè)的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)增加10萬元。(不定項選擇)A.本期所得稅費用為15萬元B.本期所得稅費用為25萬元C.本期應交所得稅為25萬元D.本期應交所得稅為20萬元
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續(xù)不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利