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某企業(yè)全年利潤總額為6025萬元,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)國債利息收入45萬元,繳納的稅收滯納金10萬元,實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬元(稅法核定的業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元),所得稅稅率為25%,假定不考慮其他因素。計算當(dāng)年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅

2022-05-24 10:42
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-24 10:43

同學(xué)你好 當(dāng)年應(yīng)納稅所得額=6025減45加10加10=6000 應(yīng)納稅額=6000*25%=1500

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快賬用戶fz6i 追問 2022-05-24 10:49

謝謝老師,祝你工作順利

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齊紅老師 解答 2022-05-24 10:52

不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快 ;

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同學(xué)你好 當(dāng)年應(yīng)納稅所得額=6025減45加10加10=6000 應(yīng)納稅額=6000*25%=1500
2022-05-24
你好,該企業(yè)2019年度所得稅費(fèi)用=(6035萬—45萬%2B10萬)*25%?
2022-05-18
您好,是這樣的 (6035-45%2B10)*25%=1500,這樣的哈啊
2022-11-28
你好,A 公司 2021 年度應(yīng)納稅所得額為300-15%2B5%2B25-15%2B4-8
2022-04-22
假定不考慮其他因素,A公司2020年度應(yīng)納稅所得額300-15%2B5%2B(25-15)=300
2021-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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