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公司為一般納稅人,增值稅率為13%,本月公司銷項稅額合計為180000元,進項稅額合計為100000元,進項稅額轉出為20000元,計算本月的未交增值稅(不考慮其他因素,不需要編制分錄,要有計算過程,只寫一個數字不得分)。

2022-12-21 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-21 16:57

你好,計算本月的未交增值稅=180000—(100000—20000)

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你好 一會計算完了發你?
2022-12-21
同學, 本月的未交增值稅=180000-100000%2B20000=100000
2022-06-24
你好,計算本月的未交增值稅=180000—(100000—20000)
2022-12-21
同學您好,5月, 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? 800000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (進項稅額轉出)? 60000 ? 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? 720000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (轉出未交增值稅)? ?40000 ? ? ? 銀行存款? 100000 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)? ?40000 ? 貸:應交稅費—未交增值稅? ?40000 6月, 借:應交稅費—未交增值稅? 40000 ? 貸:銀行存款? 40000
2022-03-11
你好 本月應交增值稅=400 200加上19 500-205 050-204 650 借,應交稅費——應增銷400200 借,應交稅費——應增(進轉出)19500 貸,應交稅費——應增進 205050 貸,應交稅綱——已交稅金204650 貸,應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 借,應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 貸,應交稅費——未交增值稅
2020-05-14
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