你好,計算本月的未交增值稅=180000—(100000—20000)
2019年8月份 , 華海公司當月發生增值稅銷項稅額合計為400 200元,增值稅進項稅額轉出合計為19 500元, 增值稅進項稅額合計為205 050元。當月公司已用銀行存款支付增值稅稅款204 650元,請計算本月應交增值稅并編制會計分錄。
公司為增值稅一般納稅人,采用一般計稅,本年5月,甲公司共發生增值稅銷項稅額00000元,發生增值稅進項稅額轉出共計為000元,可抵扣的增值稅進項稅額共計為72元。當月應交增值稅為140000元(8000+60000-720000)。5月31日,甲公司以行存款繳納本月應交增值稅中的100000元,要求編制5月未繳納稅費的會計分錄,6月上交5月未繳增值稅的會計分錄
公司為增值稅一般納稅人,采用一般計稅,本年5月,甲公司共發生增值稅銷項稅額800000元,發生增值稅進項稅額轉出共計為60000元,可抵扣的增值稅進項稅額共計為720000元。當月應交增值稅為140000元(8000+60000-720000)。5月31日,甲公司以行存款繳納本月應交增值稅中的100000元,要求編制5月未繳納稅費的會計分錄,5月未轉出未交增值稅的會計分錄,6月上交5月未見增值稅的會計分錄
清華園食品有限公司2021年I1~12月發生如下經濟業務:(1)2021年1I月份,公司當月發生銷項稅額合計5200元,增值稅進項稅額轉出合計29900元,增值稅進項稅額合計為195050元。2020年7月份,公司交納6月份未交增值稅5如000元。(2)202I年12月份,公司當月發生銷項稅額合計5200元,增值稅進項稅額轉出合計29900元,增值稅進項稅額合計為195050元。當月實際交納增值稅稅款51O050。(3)2021年12月份,公司當月發生銷項稅額合計5200元,增值稅進項稅額轉出合計29900元,增值稅進項稅額合計為195050元。當月實際交納增值稅稅款310050,月末轉出未交增值稅。請應用所學知識分析以上業務,并進行會計核算處理。(會計分錄)
清華園食品有限公司2021年11~12月發生如下經濟業務:(1)2021年11月份,公司當月發生銷項稅額合計5200元,增值稅進項稅額轉出合計29900元,增值稅進項稅額合計為195050元。2020年7月份,公司交納6月份未交增值稅5如O00元。(2)202I年12月份,公司當月發生銷項稅額合計5200元,增值稅進項稅額轉出合計29900元,增值稅進項稅額合計為195050元。當月實際交納增值稅稅款51O050。(3)2021年12月份,公司當月發生銷項稅額合計5200元,增值稅進項稅額轉出合計29900元,增值稅進項稅額合計為195050元。當月實際交納增值稅稅款310050,月末轉出未交增值稅。請應用所學知識分析以上業務,并進行會計核算處理。(會計分錄)
金蝶期初數據錄入有錯怎樣處理
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領導簽字里面誤放了簽完字的單子發現后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結果是罰款200半年內不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領導巡邏監視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業
老師,進貨發票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉換成斤可以不,還是不允許轉換,另外開票出去單位可以轉換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產負債表中的經營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農戶個人手里收購的農產品水果,沒付款,記應付賬款還是其他應付款
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。