同學您好,5月, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? 800000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (進項稅額轉(zhuǎn)出)? 60000 ? 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)? 720000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?40000 ? ? ? 銀行存款? 100000 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?40000 ? 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅? ?40000 6月, 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅? 40000 ? 貸:銀行存款? 40000
乙公司為增值稅一般納稅人,本年5月申報期內(nèi)繳納4月應(yīng)繳納的增值稅后,“應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅”科目無余額,本年5月發(fā)生允許抵扣的進項稅額合計200000元,銷項稅額合計為210000元,當月繳納當月應(yīng)繳納的增值稅30000元
公司為增值稅一般納稅人,采用一般計稅,本年5月,甲公司共發(fā)生增值稅銷項稅額00000元,發(fā)生增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出共計為000元,可抵扣的增值稅進項稅額共計為72元。當月應(yīng)交增值稅為140000元(8000+60000-720000)。5月31日,甲公司以行存款繳納本月應(yīng)交增值稅中的100000元,要求編制5月未繳納稅費的會計分錄,6月上交5月未繳增值稅的會計分錄
公司為增值稅一般納稅人,采用一般計稅,本年5月,甲公司共發(fā)生增值稅銷項稅額800000元,發(fā)生增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出共計為60000元,可抵扣的增值稅進項稅額共計為720000元。當月應(yīng)交增值稅為140000元(8000+60000-720000)。5月31日,甲公司以行存款繳納本月應(yīng)交增值稅中的100000元,要求編制5月未繳納稅費的會計分錄,5月未轉(zhuǎn)出未交增值稅的會計分錄,6月上交5月未見增值稅的會計分錄
公司是一般納稅人,都是當期繳納上月的增值稅,銷項稅額始終會大于進項稅額,平時不存在預(yù)繳增值稅或其他情況。剛?cè)肼毠荆l(fā)現(xiàn)以前會計對于增值稅的分錄處理是這樣的,如當期是8月,則在月末時計提8月的增值稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5萬,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 5萬。當9月繳納時,分錄為繳納8月增值稅,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 5萬,貸:銀行存款 5萬。 我想問,不用結(jié)轉(zhuǎn)進項、銷項稅額這些也可以嗎?
清華園食品有限公司2021年11~12月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)2021年11月份,公司當月發(fā)生銷項稅額合計525200元,增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出合計29900元,增值稅進項稅額合計為195050元。2020年7月份,公司交納6月份未交增值稅50000元。(2)2021年12月份,公司當月發(fā)生銷項稅額合計525200元,增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出合計29900元,增值稅進項稅額合計為195050元。當月實際交納增值稅稅款510050。(3)2021年12月份,公司當月發(fā)生銷項稅額合計525200元,增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出合計29900元,增值稅進項稅額合計為195050元。當月實際交納增值稅稅款310050,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅。請應(yīng)用所學知識分析以上業(yè)務(wù),并進行會計核算處理。
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調(diào)整,賬載金額和實際發(fā)生額、稅收金額,填賬的哪個數(shù)
用于研發(fā)生產(chǎn)的電子設(shè)備,想把它的折舊計入主營業(yè)務(wù)成本,不經(jīng)過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產(chǎn)企業(yè),原來的記賬方式是將零部件及外購的商品直接從庫存商品轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,沒有經(jīng)過制造費用這個科目
來個詳細的老師,怎么查招投標過程圍標串標?
老師,員工1月工傷報銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費用-福利費5.7萬, 貸方:現(xiàn)金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報銷了,社保局轉(zhuǎn)入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯。
請問一些掛了很長時間的應(yīng)收應(yīng)付,實際法人已經(jīng)收了,和付了。請問可以用其他應(yīng)付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標過程圍標串標?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應(yīng)怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)不動產(chǎn)以外的進項票都能參與稅負計算呢
老師 小規(guī)模企業(yè) 實收資本可以以現(xiàn)金形式收取嗎