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2019年8月份 , 華海公司當月發生增值稅銷項稅額合計為400 200元,增值稅進項稅額轉出合計為19 500元, 增值稅進項稅額合計為205 050元。當月公司已用銀行存款支付增值稅稅款204 650元,請計算本月應交增值稅并編制會計分錄。

2020-05-14 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-05-14 09:44

你好 本月應交增值稅=400 200加上19 500-205 050-204 650 借,應交稅費——應增銷400200 借,應交稅費——應增(進轉出)19500 貸,應交稅費——應增進 205050 貸,應交稅綱——已交稅金204650 貸,應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 借,應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 貸,應交稅費——未交增值稅

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你好 本月應交增值稅=400 200加上19 500-205 050-204 650 借,應交稅費——應增銷400200 借,應交稅費——應增(進轉出)19500 貸,應交稅費——應增進 205050 貸,應交稅綱——已交稅金204650 貸,應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 借,應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 貸,應交稅費——未交增值稅
2020-05-14
這個題目這樣看都糊涂了
2022-05-23
1、11月應交增值稅是 525200-(195050-29900)%2B 5000=365050 借應交稅費-轉出未交增值稅365050 貸應交稅費未交增值稅365050
2022-05-24
11月應交增值稅是 525200-(195050-29900)+5000=365050 借應交稅費-轉出未交增值稅365050 貸應交稅費未交增值稅365050
2022-05-24
同學你好。你確定銷項稅是5200元嗎
2022-05-24
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