你好; 1.? 去修改之前申報表 ;然后補稅和滯納金的 ; 2.? ?會有滯納金的??
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統維護費280元,在帳上已經做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發生額280嗎?
老師您好是關于當年出口收入未申報的問題因為和報關那邊沒溝通好報關單沒給我這邊也沒做賬就沒申報收入然后稅務局查出來有五筆叫我補繳到當年申報然后滯納金也有我22年2月補申報去年的增值稅報表現在問題1收入我22年賬已建好是反結賬到21年12月再補錄收入分錄和相應成本成本再結轉嗎?問題2補繳的增值稅附加稅及滯納金的會計分錄中錄到22年的這個月沒問題吧增值稅補繳好了收入的所得稅稅務局叫我到年報申報時再改沒問題吧
請問老師,問題是2121年10月份緩繳的增值稅本來應該在22年8月份交上,當時沒有交,現在我可以采用兩種方法補繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報表,當時會產生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報表,在查補稅款欄填上,這樣不會有滯納金, 我想采用第二種補交稅款,這樣可取嗎,有風險嗎?
請問老師,問題是2121年10月份緩繳的增值稅本來應該在22年8月份交上,當時沒有交,現在我可以采用兩種方法補繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報表,當時會產生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報表,在查補稅款欄填上,這樣不會有滯納金, 我想采用第二種補交稅款,這樣有風險嗎?哪些可以填在本期入庫查補稅款欄次,查補稅款欄和哪些欄次有勾稽關系呢
請問老師,問題是2121年10月份緩繳的增值稅本來應該在22年8月份交上,當時沒有交,現在我可以采用兩種方法補繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報表,當時會產生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報表,在查補稅款欄填上,這樣不會有滯納金, 我想采用第二種補交稅款,這樣有風險嗎?哪些可以填在本期入庫查補稅款欄次,查補稅款欄和哪些欄次有勾稽關系呢?
老師,如果我們這邊的舊設備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是取:季末加季初數除以2嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉出啊?
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務局申報了出口金額69823.99元,請問現在賬要怎么調整?
這個經營范圍,可以開什么發票,一般項目:企業管理:企業管理咨詢;網絡技術服務大數據服務;軟件開發;人工智能公共服務平臺技術咨詢服務:會議及展覽服務:社會經濟咨詢服務:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應收賬款公司的,現在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應收賬款公司啊?
我不想交滯納金,可以用第二種方法嗎
你好 1;? ? ?不可以哈; 這樣會有問題的??
有什么問題呢?
你好;到時 你這樣 賬實不一致 ;到時會 少報稅和滯納金; 查到可能罰款的??