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Q

我們一般納稅人建筑項目簡易計稅,預交增值稅是用含稅除以1.03再乘以0.03對嗎?那差額預交是指的有勞務分包的嗎?

2022-12-21 08:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-21 08:12

你好 你這個差額就是可以扣除分包的,你的公式也是對的

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快賬用戶4834 追問 2022-12-21 08:20

有勞務票是不是就可以減?

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齊紅老師 解答 2022-12-21 08:26

不對阿 你這個是簡易計稅,是不可以抵扣進項的 你后面差額計稅,才是可以抵扣的

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快賬用戶4834 追問 2022-12-21 09:37

差額預交差額報!

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齊紅老師 解答 2022-12-21 09:40

差額征增值稅他的條件就是要有勞務分包行為的

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快賬用戶4834 追問 2022-12-21 09:48

有勞務分包是不是有勞務成本票就可以減?還是開票時就差額開票?

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齊紅老師 解答 2022-12-21 09:53

你這個有發票就是直接去減的,但是不是抵扣的

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快賬用戶4834 追問 2022-12-21 10:04

老師你回答的好像和我問的不一樣。我問的哪種情況的勞務票可以用差額預交差額申報?是所有的勞務票都可以減去以后再交稅?我想確定勞務票的辯別

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齊紅老師 解答 2022-12-21 10:06

對方開的勞務發票,相當于是你們的成本,但是你們不可以抵扣增值稅的

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快賬用戶4834 追問 2022-12-21 10:15

我覺得你好像不精通建筑業。

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齊紅老師 解答 2022-12-21 10:19

你這個同樣的問題也可以問一下其他老師,也是一樣的回復的

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你好 你這個差額就是可以扣除分包的,你的公式也是對的
2022-12-21
同學你好 企業所得稅,收入的0.2%,個人所得稅,收入的0.4%左右
2020-10-28
1.可以 2,不能抵扣了。3,你們申報差額征稅
2022-07-17
同學你好 這個分包就是你分包出去之后收到的分包發票
2020-10-28
你好,分包的話可以按照后面這種方法。
2025-01-03
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