你好,咱交的增值稅的時間和收入的時間一致,,如果是12月份的話,就把全年交的增值稅除以全年的收入。
老師,增值稅的稅負率是按照累計數來算還是當月數算呢
會計說的稅負率一般指增值稅稅負率是嗎?說按全年平均值算稅負,這是怎么計算的
老師,計算增值稅稅負率,就是全年1到12月的全部收入來計算,還是怎么計算呢,還是按照交增值稅的時間來計算呢
老師請問一下 以分期收款方式銷售一批貨物 合同約定本月收回貨款70% 下個月收回貨款30% 增值稅發票等全部收到貨款在開具 這個月要計算增值稅銷項稅額是按照70%來計算 還是按照貨物的全部價款來計算
剛出來一個新政策是關于增值稅加加計抵減的,這個影響公司計算增值稅稅負嗎,就是稅負是按照原來的數值計算還是按照遞減以后得計算呢。
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
那比如23年1月交的22年12月的增值稅,包含在計算22年增值稅稅負率嗎
您好同學,包含的,沒問題,