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剛出來一個新政策是關于增值稅加加計抵減的,這個影響公司計算增值稅稅負嗎,就是稅負是按照原來的數值計算還是按照遞減以后得計算呢。

2023-11-07 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-07 14:52

增值稅的實際稅付是按照扣除加計抵減以后計算的,當然由于加計理解是一個行業性的政策,實際稅負,每個企業都會由于加計抵減政策進行調節,這種情況下不影響整體的稅務風險

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快賬用戶7910 追問 2023-11-07 15:01

那遞減了這個月申報的增值稅不要交錢的話到時候怎么做賬呀,實際我是正常申報的最后不用交稅了,這分錄啥的應該咋做

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齊紅老師 解答 2023-11-07 15:03

?借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額加計抵減額) 貸:其他收益或者營業外收入

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增值稅的實際稅付是按照扣除加計抵減以后計算的,當然由于加計理解是一個行業性的政策,實際稅負,每個企業都會由于加計抵減政策進行調節,這種情況下不影響整體的稅務風險
2023-11-07
您好,是按實際繳納的增值稅繳納的
2019-12-07
增值稅加計抵減的計算并不涉及遞減后的應繳增值稅額。 增值稅加計抵減的計算,主要是根據當期可抵扣進項稅額的一定比例進行抵減應納稅額。根據政策規定,生產性服務業納稅人按當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納稅額,生活性服務業納稅人按當期可抵扣進項稅額加計10%抵減應納稅額。 至于你提到的“遞減后的應繳增值稅額”,這并不是加計抵減的計算方法,可能是對加計抵減政策的一種誤解。另外,增值稅稅負的計算與應繳增值稅額、收入等數據有關,具體計算方法可能因不同行業、不同地區或不同政策等因素而有所不同,需要結合具體情況進行分析。
2023-11-13
根據題意,稅負率可以理解為已交增值稅,在計算應納稅額時可以扣除已交稅款
2020-12-15
你好,是的 填寫附表四就可以享受的。首先要填寫加計抵減聲明
2021-03-18
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