增值稅的實際稅付是按照扣除加計抵減以后計算的,當然由于加計理解是一個行業性的政策,實際稅負,每個企業都會由于加計抵減政策進行調節,這種情況下不影響整體的稅務風險
關于加計抵減政策,附加稅是按照實際繳納的增值稅計算還是按照抵減之前的稅額計算?
老師,你好!請教一下:這個填列城建稅、教育費附加、地方教育費附加的時候,計稅基數為增值稅,請問這個增值稅如果有抵減的,比如本期有稅控盤技術維護費可以抵扣減增值稅,那么這個城建稅以及附加費的計稅基數是抵扣減之前的還是抵扣減以后的數字來計算城建稅和附加費呢?
老師 我報增值稅彈出窗口,《財政部 稅務總局關于明確生活性服務業增值稅加計抵減政策的公告》出現這個 我們是信息技術服務業 屬于5%遞減還是10%遞減呢
一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進制造業企業按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納增值稅稅額(以下稱加計抵減政策)。 這個是怎么計算
剛出來一個新政策是關于增值稅加加計抵減的,這個影響公司計算增值稅稅負嗎,就是稅負是按照原來的數值計算還是按照遞減以后得計算呢。
老師,剛剛還沒問完,那他和收款方掛往來,但是收款方是沖減和委托方的應付款啊
一般納稅人,銷售種子化肥。進項開進進項9個點的發票給我們,我們開出13個點的銷項出去,為什么對方能開9個點的發票給我?不是13個點呢?
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
數電發票如何填寫備注欄
企業營業執照有過期嗎
老師,你好,請教一下電商個人支付寶收到的款,要怎么提現出來更安全,能直接到公司公賬上嗎?
老師,請問一下船運公司的救生衣和救生圈屬于勞保用品嗎?
A107020所得稅減免優惠明細表,項目名稱要怎么填,公司主要業務是水果種植
小規模納稅人,1-3月增值稅及附加稅1053.98,如何做賬務處理?
郭老師,多少金額以內的固定資產發票收到了可以不用折舊,可以一次性計入當期費用里?
那遞減了這個月申報的增值稅不要交錢的話到時候怎么做賬呀,實際我是正常申報的最后不用交稅了,這分錄啥的應該咋做
?借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額加計抵減額) 貸:其他收益或者營業外收入