同學你好 可以開的
老師,我們公司是做教育培訓的,培訓資質落在我們公司名下的一個培訓學校上,培訓學校是子公司且是獨立法人,培訓學校是才辦好的,所以之前發生的費用全是計入到我們公司里面,之前沒有收入,現在我們以培訓學校的名義跟客戶簽了合同,業務已經落地,馬上要有收入,收入可以打入我們公司,不打入培訓學校嗎?
老師,我們是做教育培訓的,然后學生的學費轉對公,他們不需要開票,我可以不開發票直接做無票收入嗎
老師,我們培訓公司要把不用的教室租給別的學校做培訓教室用,請問我們可以直接開場地租賃費的發票嗎?
老師,我們公司在外地(跨?。┳饬艘婚g辦公室,用作下面代理開會培訓用,現在對方給我們開了不動產經營租賃的合同,這樣可以嗎?
老師,您好,請問經營范圍:業務培訓,,發票內容可以開“非學歷教育*培訓費"嗎?? 我們是給企業或老板做培訓的。
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務軟件,建立往來明細二級科目,是不是應該在一級科目下面設置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
那我的開票科目需要填什么?我的附件需要準備些什么?
這個經營租賃場地租賃費