你好,不可以的,要打到子公司的,你們都是獨(dú)立法人
你好,我的公司是一個培訓(xùn)學(xué)校,以前收到人社局的培訓(xùn)補(bǔ)助已確認(rèn)收入,但是在2020年4月人社局要求把2200培訓(xùn)補(bǔ)助退回去,因為不符合要求,所以想請教一下怎么做分錄
老師,我們公司是做教育培訓(xùn)的,培訓(xùn)資質(zhì)落在我們公司名下的一個培訓(xùn)學(xué)校上,培訓(xùn)學(xué)校是子公司且是獨(dú)立法人,培訓(xùn)學(xué)校是才辦好的,所以之前發(fā)生的費(fèi)用全是計入到我們公司里面,之前沒有收入,現(xiàn)在我們以培訓(xùn)學(xué)校的名義跟客戶簽了合同,業(yè)務(wù)已經(jīng)落地,馬上要有收入,收入可以打入我們公司,不打入培訓(xùn)學(xué)校嗎?
我公司是辦培訓(xùn)學(xué)校的,這個房子是租的,定期交租金,里面我買了很很多的教學(xué)設(shè)備,現(xiàn)在我把這個培訓(xùn)學(xué)校賣給別人經(jīng)營,,學(xué)校還是之前的名稱,就是在客戶看來學(xué)校還是一樣的,就是老板換了,這個培訓(xùn)學(xué)校的租金以后由新老板支付,我一次收到了這個賣培訓(xùn)學(xué)校100萬,我這個交什么增值稅,是屬于哪個類別,說明原因
老師,你好,我們是駕校,我想問一下,有一個網(wǎng)絡(luò)科技公司給我們駕校招生,學(xué)員的學(xué)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等都是從網(wǎng)絡(luò)科技公司的對公賬上給我們轉(zhuǎn),我們付給教練員的這個培訓(xùn)費(fèi)要怎么做,教練員平時都是自主招生,我們只收檔案費(fèi),不包括培訓(xùn),但是現(xiàn)在這個學(xué)員是包括培訓(xùn)費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險,如果是勞務(wù)費(fèi),就要教練員單獨(dú)去開勞務(wù)發(fā)票,但是教練員他們也不愿意去開票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個要怎么辦呢?還有,學(xué)費(fèi)是通過網(wǎng)絡(luò)科技公司的公賬過來的,但是我們開票是以學(xué)員的姓名開的,這個有什么影響嗎
老師晚上好,我想請教一個問題。 我們老板有兩家公司,一家是勞務(wù)派遣公司,一家是家政月嫂培訓(xùn)學(xué)校。兩個法人不是同一個人。培訓(xùn)學(xué)校可以用勞務(wù)派遣公司收取學(xué)員的學(xué)費(fèi)嗎?因為培訓(xùn)學(xué)校銀行那邊辦不出來收款二維碼,勞務(wù)派遣那邊有
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費(fèi)10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨(dú)立核算的銷售門市部本月從成品庫領(lǐng)取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應(yīng)納增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,我在24年11月份多沖了之前的無票收入2349472.3,相當(dāng)于11月份少做了這部分收入,同樣的庫存也沒有出,現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改呀
請問是不是單次500以下的支出可以寫收據(jù)?
張三把A公司賣給李四,A公司的主體李四不要,直接注銷,李四接收公司之后,會重新設(shè)立一個新公司B,到時候A公司的人員以及資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)移到B公司,現(xiàn)在A公司的賬務(wù)處理怎么做,需要注意什么
老師,3月份來的票是去年12月底暫估的費(fèi)用,當(dāng)時 借成本,貸應(yīng)付 3月份來票跟當(dāng)時掛的往來金額不一樣,來票少,把多記的成本在3月份走了以前年度損益科目,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,如果結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配就調(diào)增了今年利潤表的利潤了,這樣本年1季度造成資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)左右不平衡,左邊資產(chǎn)比右邊負(fù)債+所有者權(quán)益多了132966.45元
現(xiàn)行的出口退稅率有幾檔?分別是多少?
稅務(wù)機(jī)關(guān)是指各級稅務(wù)局、稅務(wù)分局、稅務(wù)所和省以下稅務(wù)局的稽查局。 請問市以下的沒有沒有稅務(wù)局的稽查局嗎?
23年8月才成立的企業(yè),上一年盈利了4萬多,24年業(yè)務(wù)量跟不上,下半年就有一次銷售,做完24年度企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)利潤為負(fù)數(shù)需要退之前預(yù)繳的稅款。現(xiàn)在辦理企業(yè)所得稅退稅會引起稅務(wù)稽查嗎?退稅對企業(yè)有風(fēng)險嗎
那我們之前的業(yè)務(wù)費(fèi)用都進(jìn)了母公司了,開票也是母公司
你是想把這個費(fèi)用由子公司承擔(dān)嗎?
對的 因為這些費(fèi)用都是這個業(yè)務(wù)產(chǎn)生的,只是培訓(xùn)學(xué)校才有這個資質(zhì),辦了很長時間才辦下來
那辦理這些費(fèi)用時,發(fā)票都開具子公司發(fā)票?
總公司的發(fā)票
那你只能給子公司按照提供什么業(yè)務(wù)開具發(fā)票,收款