你好,經(jīng)營(yíng)租賃,房屋租賃應(yīng)該開這個(gè)。
老師,我想請(qǐng)問一下我們公司有出租房屋,按照經(jīng)營(yíng)租賃,房屋租賃的業(yè)務(wù),按照5%簡(jiǎn)易計(jì)稅計(jì)證,這次豐巢公司付給我們6000元占用了我們的場(chǎng)地放快遞柜。我們給他開發(fā)票,原來我們的發(fā)票開的品名是經(jīng)營(yíng)租賃,房屋租賃費(fèi),這次我開給他們的話開經(jīng)營(yíng)租賃,租賃費(fèi)這樣可以嗎?因?yàn)樗皇欠课葑赓U,算是場(chǎng)地的租賃。按照5%繳稅。可以嗎?
老師,我們公司在外地(跨省)租了一間辦公室,用作下面代理開會(huì)培訓(xùn)用,現(xiàn)在對(duì)方給我們開了不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃的合同,這樣可以嗎?
老師麻煩問下,我們是物業(yè)公司,現(xiàn)在中國(guó)移動(dòng)要租用我們公司一塊地方,對(duì)方要求我們開票,公司經(jīng)營(yíng)范圍也沒有租賃這項(xiàng)業(yè)務(wù),我們還可以給對(duì)方開什么票?
老師,我們公司是經(jīng)營(yíng)租賃辦公樓的,別的公司只用租賃地址用于辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照不實(shí)際在這辦公,我們每年收取對(duì)方地址使用費(fèi)1500元,但是對(duì)方要求開具房屋租賃專票,是否能開具?合同上寫的是租賃期內(nèi)使用房屋租金,第一年1500元,第二年1500元。請(qǐng)問這樣寫有問題嗎
老師,我想問下,我們租了辦公場(chǎng)地,對(duì)方也給我們開票了,但是現(xiàn)在我們有一半的場(chǎng)地用不完,又轉(zhuǎn)租出去了,對(duì)方讓我們開票,我們是勞務(wù)派遣公司,是不是沒有辦法開這個(gè)房屋租賃的發(fā)票呢
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
那跨省租辦公室,這個(gè)沒問題吧,明顯跟執(zhí)照注冊(cè)地不在一個(gè)地方的
嚴(yán)格來說不可以啊,這個(gè)需要成立分公司。
作為下面代理的培訓(xùn)開戶地點(diǎn),或者是倉庫用呢
是代理升級(jí)成旗艦店了
合同,發(fā)票,銀行付款斗同步的
可以的,只能有一個(gè)地址。
不可以的,只能有一個(gè)地址。
那一個(gè)公司除了經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所外,不能再租用其他地方了嗎?
你好,可以的,在本地的可以 但是你異地的就不行。
那比如說我公司給下面代理租的,費(fèi)用公司承擔(dān),這樣都不可以嗎?
你做不了辦公費(fèi)或者是租賃費(fèi),你得做招待費(fèi)。
如果入了招待費(fèi),后期有什么影響嗎?
你好,按發(fā)售額的60%,營(yíng)業(yè)收入的千分之五,哪個(gè)小,按照哪個(gè)來抵扣所得稅?
我們不實(shí)際經(jīng)營(yíng),就用作開會(huì)培訓(xùn),入銷售費(fèi)用呢
你好,也是招待費(fèi)里面的。