同學你好,馬上發過去
公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2019年10月初“應交增值稅”借方余額為6萬元,當月發生如下業務:(1)建造辦公樓領用本單位產品,成本為15萬元(其中直接材料10萬元),計稅價格18萬元。(2)外購原材料一批,價款30萬元(不含稅),支付運費2方元(不含稅),款項以銀行本票結算,材料收到。(3)甲公司決定用自產產品發放給職工作為非貨幣性福利,每人發放一件,每件售價2萬元,本月實際發放。該公司共有100名職工,其中生產工人50名,車間管理人員10名,銷售人員20名,行政管理人員20名。(4)對外銷售產品一批,成本為25萬元,不含稅售價40萬元。(5)交納本月增值稅1萬元。
A企業為增值稅一般納稅人,12月份,為了年終獎勵企業員工,管理層決定將自己生產一批電腦和外購的一批手機作為福利發送給員工;自產的電腦成本為1000元/臺,對外不含稅售價為4000元;外購的手機不含稅價格為2000元/部,增值稅稅率13%,12月末發送給員工;該企業用員工200名,其中,生產人員160名,行政管理部門的管理人員40名;要求:作出A企業12月份相關業務的會計分錄①12月1日,決定發放電腦福利時②12月20日,實際發放電腦福利時,確認收入③12月20日,實際發放電腦福利時,結轉成本④12月1日,決定發放手機福利時⑤12月20日,實際發放手機福利時
大華公司共有職工240人,其中直接參加生產的職工有210人、車間管理人員8人、銷售人員10人,其余為行政管理人員。2022年10月發生以下非貨幣性福利業務:(1)大華公司以自產的手機作為節日福利發給全體職工,該手機的生產成本為每臺1600π,售價為每臺3000元(不含稅),大華公司適用的增值稅率13%;(2)大華公司以銀行存款外購的電吹風作為節日福利發給全體職工,該吹風機售價904元(含稅價)/臺,已取得增值稅專用發票,適用稅率13%
3、乙企業為增值稅一般納稅人,主要生產家用電器,該公司共有100人,直接參與生產的員工50人,車間管理人員5人,銷售人員20人,行政管理人員25人。2020年12月25日,向職工發放一批自產的空氣凈化器作為福利,該批產品售價為10萬元,生產成本為7.5萬元,按計稅價格計算的增值稅銷項稅額為1.3萬元。要求:①乙企業計提非貨幣性福利的會計分錄②乙企業發放非貨幣性福利的會計分錄③結轉產品的成本
乙企業為增值稅一般納稅人,主要生產家用電器,該公司共有100人,直接參與生產的員工50人,車間管理人員5人,銷售人員20人,行政管理人員25人。2020年12月25日,向職工發放一批自產的空氣凈化器作為福利,該批產品售價為10萬元,生產成本為7.5萬元,按計稅價格計算的增值稅銷項稅額為1.3萬元。要求:①乙企業計提非貨幣性福利的會計分錄②乙企業發放非貨幣性福利的會計分錄③結轉產品的成本
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
同學你好 計提時 1、借生產成本60*1.13 ? ? ? ? ?制造費用10*1.13 ? ? ? ? ?管理費用10*1.13 ? ? ? ? ?銷售費用20*1.13 ? ? ? ?貸:應付職工薪酬? 100*1.13
2、發放時 借:應付職工薪酬? 100*1.13 ? ? 貸:主營業務收入100 ? ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)0.13 借:主營業務成本60 ? ? 貸:庫存商品60