你好! ①12月1日,決定發放電腦福利時 借生產成本160*4000*1.13=723200 管理費用40*4000*1.13=180800 貸應付職工薪酬904000 ②12月20日,實際發放電腦福利時,確認收入 借應付職工薪酬904000 貸主營業務收入200*4000=800000 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)800000*13%=104000 ③12月20日,實際發放電腦福利時,結轉成本 借主營業務成本200*1000=200000 貸庫存商品200000 ④12月1日,決定發放手機福利時 借生產成本160*2000*1.13=361600 管理費用40*2000*1.13=90400 貸應付職工薪酬452000 ⑤12月20日,實際發放手機福利時 借應付職工薪酬452000 貸庫存商品200*2000=400000 應交稅費…應交增值稅(進項稅額轉出)400000*13%=52000
A企業為增值稅一般納稅人,12月份,為了年終獎勵企業員工,管理層決定將自己生產一批電腦和外購的一批手機作為福利發送給員工;自產的電腦成本為1000元/臺,對外不含稅售價為4000元;外購的手機不含稅價格為2000元/部,增值稅稅率13%,12月末發送給員工;該企業用員工200名,其中,生產人員160名,行政管理部門的管理人員40名;要求:作出A企業12月份相關業務的會計分錄①12月1日,決定發放電腦福利時②12月20日,實際發放電腦福利時,確認收入③12月20日,實際發放電腦福利時,結轉成本④12月1日,決定發放手機福利時⑤12月20日,實際發放手機福利時
甲公司是一家電腦生產型企業,有職工200名,其中一線生產工人170名,總部管理人員30名。208年2月,甲公司決定以自產的一批電腦作為集體福利發放給職工.該電腦單位成本為6000元,市場售價為10000元,適用的增稅稅率為13%。要求:編制公司的相關賬務處理。(應交稅費、應付職工薪酬科目要寫明細科目,單位:元)1)決定發放非貨幣性福利時2)實際發放非貨幣性福利時,(確認收入和結轉成本,編制2筆分錄)
天翼公司為一家電器的生產,銷售企業共有職工200人,其中生產工人150人,車間管理人員20人,企業管理人員30人,2022年一月,公司決定將自己的生產的料理機作為福利給公司每名職工,該料理機的單位生產成本為500元,售價為每臺1000元,公司適用的增值稅稅率為13%,請對決定發放非貨幣性福利料理機,及時和實際發放料理機,其經濟業務做出相關的會計分錄
要求:根據以上業務作出相關會計分錄。2.長虹企業以自己生產的電熱器作為年終福利獎勵給優秀職工,生產部門有15名優秀職工,管理部門有5名優秀職工,每臺電熱器的不含稅價款為500元,該產品的增值稅稅率為13%。每臺電熱器成本為400元。(1)長虹企業計提發放給兩個部門優秀員工的福利。(2)長虹企業實際將電熱器發放到員工手里。(3)結轉電熱器成本。要求:對該福利業務進行會計處理。
要求:根據以上業務作出相關會計分錄。2.長虹企業以自己生產的電熱器作為年終福利獎勵給優秀職工,生產部門有15名優秀職工,管理部門有5名優秀職工,每臺電熱器的不含稅價款為500元,該產品的增值稅稅率為13%。每臺電熱器成本為400元。(1)長虹企業計提發放給兩個部門優秀員工的福利。(2)長虹企業實際將電熱器發放到員工手里。(3)結轉電熱器成本。要求:對該福利業務進行會計處理。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利