你好 2日G公司銷售給U公司H商品,售價100萬元,增值稅13萬元(開具增值稅專用發(fā)票,下同),合計113萬元款尚未收回(附現(xiàn)金折扣2/10;n/30,折扣不考慮增值稅,G公司基于對U公司的了解,預計U公司10天內付款的概率90%); 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 本月5日向K企業(yè)購進甲材料200萬元,增值稅26萬元(取得增值稅專用發(fā)票,下同),合計226萬元,材料到達入庫(材料采用實際成本計價法核算),款以商業(yè)匯票支付,另以銀行存款支付甲材料運雜費2萬元(不考慮增值稅); 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付票據(jù),銀行存款 10日收回U公司欠款存入銀行; 借:銀行存款,貸:應收賬款 13日按合同規(guī)定銷售給W公司B商品,售價600萬元,增值稅78萬元,合計678萬元存入銀行; 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 18日W公司驗收中發(fā)現(xiàn)B商品質量存在問題,經(jīng)雙方協(xié)商確定G公司給予W公司在價格上10%的折讓,G公司開出增值稅專用發(fā)票(紅字)并將折讓款通過銀行存款支付; 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 月末結轉已銷商品成本,其中:H商品成本80萬元,B商品成本500萬元; 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品 月末分配確認本月的應付工資總額為110萬元(其中:生產工人70萬元,車間管理人員10萬元,銷售人員10萬元,行政管理人員20萬元); 借:生產成本,制造費用,銷售費用,管理費用,貸:應付職工薪酬 消費稅 借:稅金及附加,貸:應交稅費——消費稅
我想問一下,你就是我們建筑公司注冊地可不可以再注冊一個勞務公司?如果稅局知道的話,這兩個合作的公司。是一個一個注冊地,然后可能也是為這個公司這樣發(fā)工資的,這個太明顯了,稅局知道了肯定是會被查的,對吧?
老師你好,我公司名下有一輛舊面包車,是我公司成立初期老板過戶到公司名下的,當時我公司并未入賬,現(xiàn)在老板把車賣給了二手車公司,我公司系統(tǒng)上查詢到一張“二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票”,價款8000,但我公司并未收款,現(xiàn)在我公司需要報稅嗎?如果報稅該怎么報?怎么做賬?
單獨用于項目上接待的煙酒費用,可以計入主營業(yè)務成本嗎
老師,我目前想開發(fā)票,然后這個發(fā)票有折扣率90%的,但開完之后總價稅金額總差了0.28元這是明細類發(fā)票有500多條,正常嗎,第二次問題這折扣率咋算呢,我能有電子版的結算金額,需要折扣后的金額和電子版的結算金額每一項都對的上
轉賬給個體工商戶,是轉到個體工商戶的基本賬戶,還是單位結算卡上
老師好!幫我看下這個表格的第十行!那個本年折舊5201.22是怎么得的,我計算得的是5201.28的哦,433.44*12個月得5201.28哦,如果這種數(shù)據(jù)錯誤對納稅影響大的嗎
老師,家里當時開飯店注冊的是餐飲管理有限公司,類型是自然人獨資,成立日期是2018年3月,下邊的日期是20年當時換了一次公司名字,注冊資本是150萬,現(xiàn)在政策要5年實繳,是不是5年流水有150萬就可以?還是要在賬戶上存150萬?沒有的話是不是現(xiàn)在要做減資處理?
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。就是公司的存貨有一部分是全部轉私戶收款。我應該做應收賬款,后期讓他們轉回來嗎?存貨數(shù)據(jù)要和實際完全一樣嗎?很焦慮不安。我是包裝經(jīng)驗進去的,4月份賬本接回來我做還有報稅。我具體接回來應該做那些事情。請老師幫幫我,給我說一下步驟。
老師麻煩咨詢一下,生產用的叉車應計提折舊年限和殘值率是多少呢
老師我想幫我朋友問下,他剛入職一個勞務派遣公司,比如現(xiàn)在4月份申報3月份的工資,可是3月份的工資要到4月底發(fā),這個要怎么辦?