直接在今年做吧,借財務費用,貸預付賬款,然后匯算清繳的時候也別抵扣所得稅。
2021年10月,我公司支付貨款356842元,因其中的354370元在之前月份已經開過發票(其中的2427元12月份才開了發票),所以在11月時,正確的賬務處理為: 借:應付賬款356842 貸:銀行存款356842(把2427元沒開發票的也已經支付了) 11月做賬時錯將(借:應付賬款)寫成了(借:應收賬款),導致應收增加應付卻沒有減少,在2022年1月進行了紅沖并做了正確的分錄 在2021年12月時,收到了2427元的發票,當時并不知道2427已經在11月支付過了,所以寫了: 借:庫存商品2147.79 應交稅費-增值稅-進項279.21 貸:應付賬款 2427 并且結轉了庫存商品: 借:主營業務成本2146.79 貸:庫存商品2146.79 老師,請問,2021年12月的這筆關于做錯的庫存商品的分錄,在2022年1月如何進行更改?正確的分錄是什么?
老師,我充值粵通卡,充值的時候做賬,借其他應收款—粵通卡,貸銀行存款。然后粵通卡通行后產生費用,開具發票,我收到通行發票,借管理費用貸其他應收款。但是現在有個問題,2021年的時候,有一張通行發票,是3.79元,我記成379元,一票沒對賬,沒發現?,F在對賬發現了,這還怎么修改呢?跨年了,能改不?
老師,我家21年有一筆退工程審減價費,由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發票不知道什么時候開的)我也沒有經驗,沒有找出當時發票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業務收入。現在稅務預警了,我增值稅報表跟企業所得稅報表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結賬,這樣記了,可是發現這樣的話20年的利潤數變了,這樣不是還要改20年的年報了嗎?請問有沒有其它的方法只改21年12月到現在的賬,
老師,我家21年有一筆退工程審減價費,由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發票不知道什么時候開的)我也沒有經驗,沒有找出當時發票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業務收入?,F在稅務預警了,我增值稅報表跟企業所得稅報表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結賬,這樣記了,可是發現這樣的話20年的利潤數變了,這樣不是還要改20年的年報了嗎?請問有沒有其它的方法只改21年12月到現在的賬,
2021年12月交了網銀服務費360元,當時問銀行說可以開具發票,我就掛賬了,借記預付賬款,貸記銀行存款 2022年問的時候又說不能開具發票了,那我掛的賬直接做沖紅分錄嗎?然后修改成正確的,借記財務費用,貸記銀行存款,修改成正確的沒有回單不要緊嗎?
老師,你好,我們前面公司欠法人的工資81萬多,我直接做了實收資本嗎,但是今天別人告訴我不能這樣做,那我后面應該怎么處理呢?
老師,暫估入賬的成本,借:主營業務成本9萬,貸:應付款/其他應付款/暫估9萬 現在付完款,收到發票了怎么做賬 謝謝
問一下老師協會從事評審服務收入需要交印花稅嗎?
二四年度企業所得稅匯算清繳已申報金額已繳納榮耀申報,但是稅務局通知讓我繳納二四年的工會經費補繳的屬于,請問老師,我這樣還還用重新調整去年的企業所得稅嗎?往回退稅嗎?還是把補繳的這份這部分工會經費放到二五年今年的費用里去做這樣也可以嗎?
集中發放差旅補貼怎樣制單?是制定一個總金額的申請表?還是怎樣?
老師,開立一般戶后都需要做那些工作?除了稅務備案還需要別的嗎?
請問A公司給投資B公司?C公司 問題 1.A公司轉給B公司?C公司投資款,A公司做長投? 借長期股權投資-B公司/C公司 貸銀行存款 2.B公司收到投資款需要繳納印花稅嗎?
請問老師,種植菌種全部旱死,這屬于非正常損失,稅務局對這損失要求提供哪些資料,謝謝
每個季度還要向稅務局申報財務報表嗎?那財務報表填的是哪個月的
公司給個人賣二手車,二手車交易市場開了統一發票后,個人還需要開增值稅普通發票嗎
明白,那分錄摘要怎么寫?
你好。直接寫 發生網銀服務費。