同學你好 對的 這個要改的
老師您好,我請教一個問題。情況是這樣的,19年個人把車過戶給公司,以前的會計做的借:管理費用-其他 貸:營業外收入 然后我們今年又把車過戶給另外一個人,相當于送給他,開的800的發票,但這800塊也沒有給我們公司,我們做的借:利潤分配-未分配利潤(紅字)貸:營業外收入(紅字)現在結賬的時候發現報表不符了,利潤表跟資產負債表差800元 請問老師這筆過戶的分錄到底怎么做才是對的,不會有差額
老師,我21年退了一筆工程審減價款,之前發票開了稅也交了,當時我做的借銀行存款跟貸主營業務收入紅字,沒有沖減發票,結果報去年年報增值稅收入跟企業所得稅收入對不起來,稅務預警了,這個情況怎么辦好,稅務說最好改企業所得稅,怎么個改發?
老師,我21年退了一筆工程審減價款,之前發票開了稅也交了,當時我做的借銀行存款跟貸主營業務收入紅字,沒有沖減發票,結果報去年年報增值稅收入跟企業所得稅收入對不起來,稅務預警了,這個情況怎么辦好,稅務說最好改企業所得稅,怎么個改發?
老師,我家21年有一筆退工程審減價費,由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發票不知道什么時候開的)我也沒有經驗,沒有找出當時發票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業務收入。現在稅務預警了,我增值稅報表跟企業所得稅報表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結賬,這樣記了,可是發現這樣的話20年的利潤數變了,這樣不是還要改20年的年報了嗎?請問有沒有其它的方法只改21年12月到現在的賬,
老師,我家21年有一筆退工程審減價費,由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發票不知道什么時候開的)我也沒有經驗,沒有找出當時發票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業務收入。現在稅務預警了,我增值稅報表跟企業所得稅報表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結賬,這樣記了,可是發現這樣的話20年的利潤數變了,這樣不是還要改20年的年報了嗎?請問有沒有其它的方法只改21年12月到現在的賬,
是20年也要改嗎老師,我21年12月份沖紅后這樣記,借以前年度損益調整,貸銀行存款,不用再記借未分配利潤,貸以前年度損益調整行不行,這樣的話未分配利潤數不變,不用還20年的表了
你今年改了就可以了
今年改去年年底數還是對不起來呀老師,現在就得從21年12月底開始重新結賬,財務報表跟企業所得稅報表都要重新改到現在,就是21年稅務年報增值稅報表營業收入跟企業所得稅報表營業收入跟不一樣,稅務預警讓我改,
同學你好 對的 這個可以的
那我這樣記賬行嗎老師,之前老師讓我還記一筆借未分配利潤,貸以前年度損益調整,那樣的話20年的未分配利潤數也變了還得改20年的稅務年報,我這樣記未分配利潤數不變就不用改了是吧老師
你跨年調整的要把以前年度損益調整的余額轉到利潤分配未分配利潤
老師,我不那樣記賬,21年底結轉損益就結轉到本年利潤里面,就當時21年發生的,這樣20年的數不變可以嗎?要不寫個說明行不行
同學你好 這個不可以的
要不怎么辦老師,如果改20年的話稅也不對,太麻煩了,有沒有別的辦法了,怎么還有的老師說可以
同學你好 這個跨年調整是直接在今年調整
今年調整的話那去年的數不對呀老師,現在就是預警21的稅務年報不對,今年調整好用嗎老師
如果是去年預警了那就是調整去年的
對呀老師,就是在21年12月調整呀,您說怎么調整不用改20年的報表,就是這個問題
這個在21年12月調整就不用改20年的報表
老師,那我這樣記賬對吧,未分配利潤數在21年變化,20年的不會變化是吧,
對的 是這樣調整的
老師,第一個問題,這樣我21年改了以后,會計賬套從今年1月份開始到現在要重新記賬嗎?第二個,我重新記了1月份的賬,憑證沒有變化不用重新打印,看看報表也沒有變化對吧老師。由于只有這一次提問了,我一塊問了,就是說不管這個數據有沒有變化賬是都要重新記賬結賬對吧老師
這個不用的 期初數不用改 改不了的