同學你好 你的收入沖減了嗎
老師你好,我們公司去年收到的發票當時直接做到了。借 主營業務成本 應交稅費_應交增值稅 貸 銀行存款 現在這個發票對方開錯了,準備紅沖掉,那我們是不是應該 借 銀行存款 貸 以前年度損益調整 應交稅費應交增值稅 借 以前年度損益調整 貸 應交稅費_應交企業所得稅 不管去年公司是否虧損,都要補繳企業所得稅是嗎
老師,以前年度有張發票我作廢了,可系統沒有作廢,增值稅報表中已經申報了,企業所得稅報表中沒有申報,導致兩個報表數字不對,今年稅局讓我修改了企業所得稅報表,讓我在企業所得稅報表中先確認收入,也交了企業所得稅稅金和滯納金,在讓我把這張發票沖紅,我開了沖紅發票,現在申報過不去,怎么辦
老師,我21年退了一筆工程審減價款,之前發票開了稅也交了,當時我做的借銀行存款跟貸主營業務收入紅字,沒有沖減發票,結果報去年年報增值稅收入跟企業所得稅收入對不起來,稅務預警了,這個情況怎么辦好,稅務說最好改企業所得稅,怎么個改發?
老師,我21年退了一筆工程審減價款,之前發票開了稅也交了,當時我做的借銀行存款跟貸主營業務收入紅字,沒有沖減發票,結果報去年年報增值稅收入跟企業所得稅收入對不起來,稅務預警了,這個情況怎么辦好,稅務說最好改企業所得稅,怎么個改發?
老師,我家21年有一筆退工程審減價費,由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發票不知道什么時候開的)我也沒有經驗,沒有找出當時發票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業務收入。現在稅務預警了,我增值稅報表跟企業所得稅報表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結賬,這樣記了,可是發現這樣的話20年的利潤數變了,這樣不是還要改20年的年報了嗎?請問有沒有其它的方法只改21年12月到現在的賬,
賬戶注銷打進來的款計入什么
老師,我新來這家公司,賬剛從代理拿回來,匯算清繳都沒做,咋整呀?
審計報告一般多久出來?
股東退股,已經實繳投資款,那需要怎樣操作?
老師,我司收到一輛二手車發票,我看到我司是賣方,發票是二手交易市場開的,我司是賣方的話能收到發票嗎,我現在是弄不清楚這是不是我司的進項,由于是紙質的,在電子稅務局平臺我查不到
請問我們是光伏發電公司 二月份的電費四月份收到的,我們是在四月份確認收入還是二月份
老師,建筑勞務公司小規模開出勞務費發票1%普票50萬,收到底下包工頭成立的勞務公司開給我公司的1%勞務普票30萬,是否可以分包抵減差額計稅,50-30=20,季度沒超30萬的話,就不用交增值稅了?
國家扶持建廠和購買設備,后面出文書轉給公司做資產,會計科目怎么做,需不需要上稅
個稅申報,不成功,老師彈出來下面這張圖,換個原來報過的電腦就沒關系。
老師工資薪金就是應付職工薪酬科目嗎?
老師,昨天問老師了,讓我這個月沖紅記賬,我說需要從去年12月份開始重新結賬,老師開始說不用,后來說還是的重新結賬,由于提問次數到了沒發再提問,我又重新提問了,我想說的是如果需要從21年12月到今年8月份重新結賬的話,那就應該在21年12月份開始沖紅記賬是吧老師
對的 也可以今年紅沖的
老師,如果需要從去年12月份開始到現在每個月都重新結賬的話,那就應該在去年12月沖紅記賬對吧,不然財務報表還是之前的數據,跟增值稅報表對不起來,現在的情況是增值稅報表比企業所得稅報表的營業收入不對,增值稅報表數多,財務報表跟企業所得稅報表數少,就是要把之前那個差從主營業務收入里面沖出去,這樣財務報表營業收入數就跟增值稅報表對起來了
那就按照你這個來沖
那老師,再沒有別的簡單的辦法了是吧,就是要重新結賬對嗎
對的 跨年調整的要重新結賬
好的老師,那我明天操作看看,再有不明白的再問您吧
好的 滿意請給五星好評,謝謝
老師,我在反結賬,你給我看看我這個一級科目設的對不對,還有這個賬處理的對不對,這樣處理就不牽扯營業收入對不起來了是吧,
同學你好 跨年涉及損益的 你在今年的賬套調整就要用以前年度損益調整
老師,就是我是當年調整科目名稱就要寫年度損益調整行了,把以前年度去掉是吧,我想問就是我這個科目代碼有沒有問題,我看54下面沒有,我就用55了
老師,是不是不用記年度損益調整這個了直接記借利潤分配,貸銀行存款行了
同學你好 對的 以前年度損益調整無余額 要轉到利潤分配未分配利潤
這樣記對嗎老師
同學你好 小企業會計準則是這樣的
老師,我在12月份操作的話那就是未分配利潤數變了,就是20年底的未分配利潤數變了,這樣21年的報表數都對不起來了,
你跨年調整了損益就是對不上了
那應該怎么辦好呢老師,還能改20年的嗎?有沒有別的辦法
同學你好、 這個只能這樣調整的