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老師,我21年退了一筆工程審減價款,之前發票開了稅也交了,當時我做的借銀行存款跟貸主營業務收入紅字,沒有沖減發票,結果報去年年報增值稅收入跟企業所得稅收入對不起來,稅務預警了,這個情況怎么辦好,稅務說最好改企業所得稅,怎么個改發?

2022-09-14 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-14 16:39

同學你好 你的收入沖減了嗎

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快賬用戶7098 追問 2022-09-14 16:43

老師,昨天問老師了,讓我這個月沖紅記賬,我說需要從去年12月份開始重新結賬,老師開始說不用,后來說還是的重新結賬,由于提問次數到了沒發再提問,我又重新提問了,我想說的是如果需要從21年12月到今年8月份重新結賬的話,那就應該在21年12月份開始沖紅記賬是吧老師

老師,昨天問老師了,讓我這個月沖紅記賬,我說需要從去年12月份開始重新結賬,老師開始說不用,后來說還是的重新結賬,由于提問次數到了沒發再提問,我又重新提問了,我想說的是如果需要從21年12月到今年8月份重新結賬的話,那就應該在21年12月份開始沖紅記賬是吧老師
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齊紅老師 解答 2022-09-14 16:48

對的 也可以今年紅沖的

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快賬用戶7098 追問 2022-09-14 16:57

老師,如果需要從去年12月份開始到現在每個月都重新結賬的話,那就應該在去年12月沖紅記賬對吧,不然財務報表還是之前的數據,跟增值稅報表對不起來,現在的情況是增值稅報表比企業所得稅報表的營業收入不對,增值稅報表數多,財務報表跟企業所得稅報表數少,就是要把之前那個差從主營業務收入里面沖出去,這樣財務報表營業收入數就跟增值稅報表對起來了

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齊紅老師 解答 2022-09-14 17:02

那就按照你這個來沖

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快賬用戶7098 追問 2022-09-14 17:02

那老師,再沒有別的簡單的辦法了是吧,就是要重新結賬對嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-14 17:05

對的 跨年調整的要重新結賬

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快賬用戶7098 追問 2022-09-14 17:06

好的老師,那我明天操作看看,再有不明白的再問您吧

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齊紅老師 解答 2022-09-14 17:11

好的 滿意請給五星好評,謝謝

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快賬用戶7098 追問 2022-09-14 17:50

老師,我在反結賬,你給我看看我這個一級科目設的對不對,還有這個賬處理的對不對,這樣處理就不牽扯營業收入對不起來了是吧,

老師,我在反結賬,你給我看看我這個一級科目設的對不對,還有這個賬處理的對不對,這樣處理就不牽扯營業收入對不起來了是吧,
老師,我在反結賬,你給我看看我這個一級科目設的對不對,還有這個賬處理的對不對,這樣處理就不牽扯營業收入對不起來了是吧,
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齊紅老師 解答 2022-09-14 17:54

同學你好 跨年涉及損益的 你在今年的賬套調整就要用以前年度損益調整

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快賬用戶7098 追問 2022-09-14 17:58

老師,就是我是當年調整科目名稱就要寫年度損益調整行了,把以前年度去掉是吧,我想問就是我這個科目代碼有沒有問題,我看54下面沒有,我就用55了

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快賬用戶7098 追問 2022-09-14 18:01

老師,是不是不用記年度損益調整這個了直接記借利潤分配,貸銀行存款行了

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齊紅老師 解答 2022-09-14 18:04

同學你好 對的 以前年度損益調整無余額 要轉到利潤分配未分配利潤

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快賬用戶7098 追問 2022-09-14 18:07

這樣記對嗎老師

這樣記對嗎老師
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齊紅老師 解答 2022-09-14 18:29

同學你好 小企業會計準則是這樣的

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快賬用戶7098 追問 2022-09-15 09:34

老師,我在12月份操作的話那就是未分配利潤數變了,就是20年底的未分配利潤數變了,這樣21年的報表數都對不起來了,

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齊紅老師 解答 2022-09-15 09:40

你跨年調整了損益就是對不上了

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快賬用戶7098 追問 2022-09-15 09:40

那應該怎么辦好呢老師,還能改20年的嗎?有沒有別的辦法

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齊紅老師 解答 2022-09-15 09:44

同學你好、 這個只能這樣調整的

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同學你好 你的收入沖減了嗎
2022-09-14
你好;? ? 意思你發票沒有紅沖; 你賬上去紅沖了 是嗎? ?
2022-09-13
同學你好 對的 這個要改的
2022-09-15
你好,反結賬,更改當年的
2022-09-15
你好,你的會計分錄是對的
2025-03-17
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