借銀行存款2465*120 貸主營業務收入 2465乘以120除以1.13 應交稅費、應交增值稅銷項。
長虹電視機廠是增值稅一般納稅人,主要經營彩色電視機的生產和銷售。其生產的最新型號的彩色電視機每臺不含稅銷售單價5000元。當月發生如下經濟業務:(1)5日,向各大商場銷售該型號電視機2000臺,對這些大商場在當月20天內付清2000臺電視機購貨款均給予了5%的銷售折扣。(2)8日,發貨給鄰省分支機構200臺,用于銷售;支付發貨運費,取得的增值稅專用發票上注明增值稅490元。(3)10日,采取以舊換新方式,從消費者個人手中收購舊型號電視機,銷售該新型號電視機100臺,每臺舊型號電視機折價為500元。(4)15日,購進生產電視機用原材料-批,取得增值稅專用發票上注明的價款為2000000元,增值稅稅額為320000元,材料已經驗收入庫。(5)20日,向全國第九屆冬季運動會贈送該型號電視機20臺。(6)23日,從國外購進兩臺電視機檢測設備,取得的海關進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅稅額為180000元。.要求:計算該企業當月應納的增值稅稅額。
某電視機廠當月發生下列幾筆購銷業務。 (1)向某商場銷售彩電120臺,每臺售價5800元(含稅),銷售款已收到 (2)購入電子元器件,支付價稅合過款額為208800元,并取得專用發票 (3)為在建工程購入建筑裝飾材料。支付價稅合計款額113 000元,取得的指值稅專用發票上注明的稅額為13 000元。 要求:根據上述資料,計算該電視機廠當月應納的增值稅額
某電視機廠為一般納稅人,當月發生了下列幾筆購銷業務: (1)一向某商場銷售電視機120臺,該廠采用銷售額與銷項稅額合并定價的方法,每臺銷售5850元,銷售款已收到 (2)購入電子元器件,已驗收入庫,取得增值稅專用發票支付價稅合計款額為351,000元 (3)為裝修該廠展銷廳,購入建筑裝飾材料,已驗收入庫,支付價稅合計款額 11700元,取得的增值稅專用發票上注明的稅額為17000元求電視機廠本月應納增值稅稅額
當年4月,某電視機廠(一般納稅人)生產出最新型號的彩色電視機,每臺不含稅銷售單價0.5萬元。當月發生如下經濟業務:(1)4月5日,向各大商場銷售電視機2000臺,對這些大商場在當月20天內付清2000臺電視機購貨款均給予了5%的銷售折扣;(2)4月8日,發貨給外省分支機構200臺,用于銷售,并支付發貨運費,取得貨物運輸業增值稅專用發票上注明的運費為5000元(不含稅);(3)4月10日,采取以舊換新方式,從消費者個人手中收購舊型號電視機,銷售新型號電視機100臺,每臺舊型號電視機折價為500元。(4)4月15日,購進生產電視機用原材料一批,取得增值稅專用發票上注明的價款為200萬元,增值稅額為34萬元,專用發票已認證。(5)4月20日,向某福利機構贈送電視機20臺。要求:計算當期應納增值稅額。
某家電零售企業為增值稅一般納稅人,2017年9月發生購銷業務如下: (1)本月購入彩色電視機一批,取得增值稅專用發票上注明價款 64000元、增值稅 10880元;支付運輸費用,取得增值稅專用發票上注明價款為10000元、增值稅1100元。(2)本月銷售YX-1型彩色電視機40臺,每臺等售價 4680元;另外將10臺YX-1型彩色電視機獎勵給先進職工. (3)采取以舊換新方式銷售電冰箱 30臺,舊冰箱收購價 200 元/臺,新冰箱零售價為2340 元/臺. (4)采用分期收款方式銷售冰柜 10臺,每臺零售價 9360元,合同規定當月收款50%, 余數5個月后收回。 (5)上月未抵扣完的增值稅進項稅額為6120元. 當期獲得的增值稅專用發票已經通過認證并申報抵扣。 1.計算該家電零售企業本月發生的銷項稅額為( )元. 2.計算該家電零售企業本月發生的進項稅額為( )元. 3.計算該家電零售企業當月應繳納的增值稅額為( )元.
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
老師,通過應收賬款的明細賬,可以看出來2024年7月到2025年4月這個客戶總共給我們打了多少錢,還欠我們多少錢嗎?
A單位向B單位打投資款,要繳納印花稅嗎?
如 全年計提工資110萬,當年發放100萬,次年匯算清繳前發10萬,企業所得稅匯算清繳工資薪金調增表怎么填 賬載金額110 實際發生額 110 稅收金額110 這樣對嗎?
老師,我們公司是小規模納稅人,供應鏈企業。給大學食堂配送蔬菜和肉。學校每年放寒假暑假,我們項目上也放假。一年差不多會有三個月的時間是不上班的。請問,支付的一年的房租費,是按一年12個月來攤銷還是按照9個月來攤銷?