同學(xué)你好 你得分開填寫才可以
老師請問:1、建筑公司是一般納稅人,同時(shí)兩個(gè)項(xiàng)目,一個(gè)就是清包工,只負(fù)責(zé)出人工裝修,第二個(gè)包公包料,他這個(gè)兩個(gè)項(xiàng)目可以一個(gè)簡易計(jì)稅一個(gè)一般納稅嗎? 2、一般納稅人收到清包工項(xiàng)目,分包一部分出去,我們采用簡易計(jì)稅的話,分包出去的項(xiàng)目還可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 3、簡易計(jì)稅差額征稅是指我們公司用簡易計(jì)稅分包業(yè)務(wù),還是指我們一般納稅分包給其他公司,其他公司簡易計(jì)稅,我們申報(bào)差額申報(bào)?
老師,本公司是一般納稅人主要經(jīng)營零售行業(yè),開13%的票,7月份開了一張6%的運(yùn)輸服務(wù)類發(fā)票,報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局增值稅及附加稅申報(bào)表把用6%歸到了簡易辦法計(jì)稅銷售額里,而適用稅率留底進(jìn)項(xiàng)抵扣不了簡易計(jì)稅稅額,現(xiàn)應(yīng)怎么做才能把留底稅額抵簡易稅額呢?
我們是一般納稅人6%的稅率銷售了2兩在小規(guī)模時(shí)購買的車適用于簡易計(jì)稅3%減按2%,本月申報(bào)報(bào)一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅一起申報(bào),為啥交稅時(shí)總額一致但里面分項(xiàng)目簡易計(jì)稅稅額和服務(wù)類稅額不是跟報(bào)表的一致,增值稅總金額是一致的。
稅務(wù)局說我們的房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)和增值稅計(jì)稅依據(jù)不一致。可是我看了我的申報(bào)表,增值稅簡易征收的銷售額和房產(chǎn)稅從租計(jì)征的金額是一致的。為什么稅務(wù)局會(huì)說系統(tǒng)核實(shí)的不對?我有什么遺漏嗎?
老師小規(guī)模納稅人和一般納稅人的簡易計(jì)征,減去分包后的余額申報(bào)增值稅,是不是分包的增值稅有點(diǎn)類似進(jìn)項(xiàng)稅那種意思在處理了?
收到員工拿汽油發(fā)票報(bào)賬,請問入賬那個(gè)科目好的?交通費(fèi)可以嗎?
請問老師,個(gè)稅的返還現(xiàn)金流量是選什么?
所有者權(quán)益為負(fù),彌補(bǔ)虧損后還有利潤如何調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表,不影響所得稅
只要董孝順彬老師回答,不要其他老師回答,好的老師就按您之前的分錄寫,然后超市領(lǐng)用的我一般都是匯總到月底一起做賬,因?yàn)槭浙y系統(tǒng)里面錄入領(lǐng)用的時(shí)候比較多,現(xiàn)在中途做的話領(lǐng)用調(diào)料的話月底就得把這個(gè)單獨(dú)踢出來,哈哈,老師您覺得怎么做比較好
老師,我現(xiàn)在有個(gè)員工去年沒報(bào)稅,今年但是發(fā)了工資了。我需要補(bǔ)申報(bào),我現(xiàn)在需要怎么弄?
單位24年沒有固定資產(chǎn)折舊,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要填資產(chǎn)折舊攤銷表嗎
小規(guī)模納稅人增值稅分錄應(yīng)該怎么寫
歐老師接,其他老師勿接老師因?yàn)楣kU(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整,公司收到的退費(fèi)應(yīng)該怎么記呢
老師,請問開發(fā)票要開折扣金額,怎么開?
收股權(quán)轉(zhuǎn)讓定金,賬務(wù)怎么處理?
都在附表1中 就得再一張表上填 報(bào)表沒問題 但是繳稅時(shí)顯示稅款合計(jì)沒問題就是單項(xiàng)的與報(bào)表的不一致
同學(xué)你好 是不是差額一分