你好;? ? 你去核對下金額; 房產稅? 去看看你稅源信息采集的數據是否有問題 ; 增值稅的金額看你增值稅申報表; 對比下兩個金額??
公司處置了一臺固定資產,按照3%減按2%征收,增值稅報表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報年報的時候是銷售額和固定資產凈值差額記入營業外收入。 現在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報表和年報不一致?怎么辦呢 比如說賬面剩余價值是100,我賣了200, 賬務處理,把這100元差額記入了營業外收入,但是現在有一個問題,我增值稅報表帶出的數據是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報年報的時候是100記入了營業外收入,現在就導致我的年報主營業務收入(不包含銷售資產,銷售資產差額在營業外收入體現)和增值稅報表的銷售額數據不一致(帶出銷售資產的開票數據,簡易征收欄次)。老師我發一個報表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?
我剛看了一下一家公司的增值稅納稅申報表,有一個月的按適用稅率征稅銷售額與應稅貨物銷售額不一致,,并異的部分又不是簡易計稅也不是免抵等 ,我算了一下這個差異的稅額是按9%計算的,那這是什么呢請問租金可以抵扣嗎
我剛看了一下一家公司的增值稅納稅申報表,有一個月的按適用稅率征稅銷售額與應稅貨物銷售額不一致,,并異的部分又不是簡易計稅也不是免抵等 我算了一下這個差異的稅額是按9%計算的,請問租金可以抵扣嗎
我們是一般納稅人6%的稅率銷售了2兩在小規模時購買的車適用于簡易計稅3%減按2%,本月申報報一般計稅和簡易計稅一起申報,為啥交稅時總額一致但里面分項目簡易計稅稅額和服務類稅額不是跟報表的一致,增值稅總金額是一致的。
稅務局說我們的房產稅計稅依據和增值稅計稅依據不一致。可是我看了我的申報表,增值稅簡易征收的銷售額和房產稅從租計征的金額是一致的。為什么稅務局會說系統核實的不對?我有什么遺漏嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
對比過了,一致的
稅務局反饋給我的,房產稅金額一致,但是增值稅金額和我的申報表不一致
你好;? 找稅務局解釋 ; 看是不是稅務局那邊有什么問題 ; 看是不是系統原因??
已經解釋一次了,反饋后的結果還是不一致
?你好;? 那你? 稅務局那邊的意思是解釋不過的話; 你價格不能這樣算的??
什么意思?
老師,我沒懂
意思是你兩個金額都是對的 ; 是一致的;稅務局提示這個; 應該是稅務局系統出錯了。 讓稅務局給你處理下??
好的,謝謝老師,我明天再去一次稅局
? 可以的;到時在問下;? ? 如果都是對的; 不應該有這個提示的??