最好是結轉的,結轉完了沒有余額,你核對起來也方便。
請問下一般納稅人,應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅科目的作用是不是在結轉稅額的時候,銷項稅大于進項稅時就在貸方,要繳納稅金時,就結轉到未交增值稅科目,銷項稅小于進項稅時就在借方
老師,請問我月末應交稅費進項大于銷項,需要結轉增值稅到未交增值稅嗎/
月末銷項稅額大于進項稅額時,結轉轉出未交增值稅時,是否要將應交稅費—應交增值稅(進項稅額)和應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)倆個科目結轉無余額?還是說這倆個科目不需要結轉,余額一直往后順延,就像固定資產科目一樣的
老師,請問,當進項稅額大于銷項的時候,我還需要結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目嗎?
年末應交增值稅進項大于銷項,結轉后應交增值稅-轉出未交增值稅在借方,還需要再結轉到應交稅費-未交增值稅嗎
我們這次是小規模這個季度開出去發票45萬。需要繳納多少錢稅
柴油發票不是加油站,自己公司能開嗎?柴油有存在倒買倒賣嗎?
請問之前是開陶瓷制造廠然后要轉網上貿易銷售,買進賣出需要注銷之前執照重新注冊嗎
當月增員一部分繳納3險的人員,次月就減員,還需要申報個稅嗎,不申報會有什么風險
什么情況屬于視同銷售,需要繳納增值稅呀?
老師好,公司在A區A街道,現在搬到A區B街道,要做什么手續
老師,收到退回以前年度的房產稅怎么帳務處理?
老師 請問24年的成本票在24年12月作廢重開,金額都一樣,只是開票的貨物名稱不一樣,一個是作廢的是其他業務成本,重開的是主營業務成本的發票,之前忘記入賬了,在25年4月的時候直接紅沖當時做的那個憑證,然后再做一筆正確的分錄可以嘛老師?
老師您好!2023年所得稅2024年一月份交的,沒有計提直接交。后來股權裝讓賬目進行調整,發現不應該交申請退稅,退回來后沒有紅沖一直掛在賬目上。現在要進行2024年匯算清繳,發現有所得稅科目有這個數,報表是負數。如果當時紅沖了報表就不是負數要交所得稅。請問這個情況現在怎么處理?
公司打算申請高新技術企業,需要做哪些準備,有什么注意事項
好的,謝謝老師!
不用客氣 工作愉快