你好 這個選擇勾選不抵扣就可以的 然后附表二就不需要填寫的
進項勾選不抵扣的這部分金額和稅額,在增值稅附表二中怎么填列
老師,認證系統(tǒng)里的不抵扣勾選是什么意思?如果在系統(tǒng)里勾選不抵扣的話,直接按照普通發(fā)票入成本而不需要進項轉出嗎?如果勾選了專票抵扣,會計上做了進項再轉出,是不是要在附表二里填寫進項稅額轉出?
老師,請問一下,我是一般納稅人,收到的一張專票準備做不抵扣勾選,那么是不是在我的增值稅申報表中就不用在哪個附表里填寫了,以前的話我都是先抵扣再轉出進項稅的.
進項專票不抵扣的話,是不是直接不勾選就可以了?在增值稅申報表附表二中的待抵扣進項稅額中需要填寫嗎?
專票不能抵扣的增值稅進項稅額,是不是不勾選認證抵扣就可以了?還是要勾選認證抵扣,再做進項稅額轉出?
老師,四月補交了24年第四季度,25年第一季度的房產稅怎么帳務處理?
電子稅務局里發(fā)票很多,怎么方便知道已報賬或者已打印
老師,市場中心組織的銷售會議,餐費能入會議費嗎
我在平板怎么樣下載黃岡優(yōu)課
老師:沒有計提就直接寫了第一張繳費稅費分錄,第二張調整,第三張結轉繳納,對嗎?看科目余額表應交稅費科目期末余額在借方,哪里出了問題呢
老師匯算清繳,利潤總額是負數,賬面還需要做調整嗎?虧了也不能彌補以前年度?
水利建設基金計入什么科目,請賈蘋果老師回答,其他人誤接否則差評
你好老師,請問給員工交保險,員工自己辦理的靈活就業(yè)需要她取消嗎,還是直接增員就行呀
2018小微企業(yè)應納稅所得額是10w按10%繳稅。如果現(xiàn)在調增當年成本150w。是不是按25%計算了,(150+10)*25%嗎,扣出當年已繳納的,其他掛應交所得稅,現(xiàn)在補繳。后邊年度每年所得稅都調整嗎
老師差額征收全額發(fā)票也按發(fā)票上不含稅確認收入,那銷項稅額呢?也按發(fā)票上的確認嗎?不是確認多了嗎