同學你好 1.不抵扣勾選就是不能抵扣的進項專票選擇這個 2.對的 3.要轉出
1、賬上已經做了轉出的進項,但是發票平臺上忘記了認證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進項轉出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認證之后在賬里做了轉出,沒有抵扣,申報表也是轉出了??墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
老師,認證系統里的不抵扣勾選是什么意思?如果在系統里勾選不抵扣的話,直接按照普通發票入成本而不需要進項轉出嗎?如果勾選了專票抵扣,會計上做了進項再轉出,是不是要在附表二里填寫進項稅額轉出?
etc普通發票開錯,因為是普通發票,所以只能紅沖??缭氯匀荒茉诠催x平臺系統里面查到。我的正確操作是在勾選平臺勾選不認證抵扣嗎,賬務操作時做進項稅轉出?還是正常抵扣,再報稅時做進項稅轉出?
進項稅發票勾選統計是沒有報稅前幾就可以撤銷吧?如果進項稅勾選了有抵扣和不抵扣統計,那進項報稅的時候直接填抵扣的數據嗎?還是說要加上不抵扣的,在進項轉出欄里填轉出數額?
老師好,請問一下我們單位有兩張進項發票,我勾選抵扣了,但是不符合抵扣的規定,我是不是只需要做一筆會計分錄?把進項稅額轉出,報稅的時候做一下進項稅轉出就可以。在勾選系統里,不需要再做什么處理對嗎?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增